Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 418 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001510 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PPRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO EXTRA PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA DEVIDO FOLGA DA JUSTICA DO SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUSA JUNIOR, DEVIDO NECESSIDADE CONFORME ANEXO. ,
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001810 |
INGRYD JAYANE MODESTO DE OLIVEIRA
***.***.734-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (JAYANE OLIVEIRA MAKEUP).
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R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | R$ 0,00 | |
| 14/12/2023 | 2023NE0001110 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS FORMATURAS DO ABC DA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS JOSE ALVES, REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS,SAO FRANCISCO E BOM MENINO, NOSSO MUNICIPIO DE GRANITO NOS DIAS 14,15,18 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 772,10 | R$ 772,10 | R$ 772,10 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001096 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E MANUTECAO PREDIAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, DISPENSA Nº DV00006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 2023, CONTRATO Nº: 00021 2023CPL
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R$ 31.306,65 | R$ 31.306,65 | R$ 30.680,52 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001097 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIA 25 DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.297,75 | R$ 1.297,75 | R$ 1.297,75 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001098 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FILMAGEM E GRAVACAO DE VIDEO PELO CONSULTOR, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE A MELHORAR A QUALIDADE E A EFICIENCIA DE SUAS PRODUCOES AUDIOVISUAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 272 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001099 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 101.819,82 | R$ 101.819,82 | R$ 101.819,82 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001100 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREMIACAO DO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001101 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 80 UND DE MEDALHAS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DOS ALUNOS DESTAQUES DO BIMESTRE DO ANO LETIVO 2023 DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, EM RANCHARIA, GRANITOPE
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001102 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 11.379,11 | R$ 11.379,11 | R$ 11.379,11 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001103 |
MARIA EDINALVA PESSOA
53.117.593/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREPARO E CONFECCAO COM AQUISICAO DE PRODUTOS (DOCINHOS SALGADOS E BOLOS), PARA A CONCLUSAO DOS ALUNOS DO ABC ENSINO INFATIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (REINALDO MODETO FERRAZ POV LAGOA NOVA, BOM MENINO SEDE, JOSE ALVES SILVEIRA V. BELA VISTA E SAO FRANCISCO POV RANCHARIA).
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R$ 7.320,00 | R$ 7.320,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001104 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS SERA REALIZADA DIA28 DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001105 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NOS EVENTOS DO FIM DE ANO.
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R$ 782,50 | R$ 782,50 | R$ 782,50 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001106 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TRENIAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001107 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E CLIPAGEM DE NOTICIAS RELATIVO A CONVENIO JUNTO AO ESTADO E GOV FEDERAL E PROJETOS DE PARCERIAS DE ACOES E METAS EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001108 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
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R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001109 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NOS EVENTOS DO FIM DE ANO.
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R$ 88,89 | R$ 88,89 | R$ 88,89 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001000 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001001 |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001002 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |