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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 318 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/08/2023 2023NE0001133
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
48.902.069/0001-37
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
01/08/2023 2023NE0001134
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS.
R$ 1.500,00 R$ 1.800,00 R$ 1.500,00
01/08/2023 2023NE0001135
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
01/08/2023 2023NE0001136
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS,.
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00
01/08/2023 2023NE0001137
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO,
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00
01/08/2023 2023NE0001138
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00
01/08/2023 2023NE0001139
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA.
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00
28/07/2023 2023NE0001113
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA.
R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
11/07/2023 2023NE0000213
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAO DA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA “RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS” NO DIA 07 07 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 032 2023.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 0,00
10/07/2023 2023NE0001013
EU EMPREENDO TREINAMENTOS, CONSULTORIAS E SISTEMAS
27.946.689/0001-06
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DETENTORA DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO PRESENCIAL EM DESIGN SPRINT NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PARA IMPLANTACAO DE METODOS E ROTINAS NECESSARIOS A MELHORIA DA EXPERIENCIA DO USUARIO NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00012 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022 2023, CONTRATO Nº: 00019 2023CPL
R$ 22.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
07/07/2023 2023NE0000813
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DA FONTE DA MAQUINA DE RAIOX DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
05/07/2023 2023NE0000613
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 5.280,00
28/06/2023 2023NE0000913
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
22/06/2023 2023NE0000713
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR EVANDRO SALES DE OLIVEIRA, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº157 2023.
R$ 177,55 R$ 177,55 R$ 0,00
02/06/2023 2023NE0000513
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
R$ 245,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/06/2023 2023NE0000813
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 9.240,00 R$ 7.920,00
01/06/2023 2023NE0000613
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA ALA CLINICA.
R$ 1.720,00 R$ 1.720,00 R$ 1.720,00
11/05/2023 2023NE0000413
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL, PARA DECORACAO DOS AMBIENTES ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: REINALDO MODESTO FERRAZ; JOSE ALVES SILVEIRA; CORNELIO CARLOS DE ALENCAR E CRECHE BOM MENINO, NO PROJETO CULTURA DE PAZ A SER DESENVOLVIDO NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO.
R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00
05/05/2023 2023NE0000713
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
***.***.834-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SENGUNDA A SEXTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 114 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.108,80
03/05/2023 2023NE0000139
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO.
R$ 68,00 R$ 68,00 R$ 68,00