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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 210 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
13/11/2023 2023NE0001604
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE EMPENHO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/11/2023 2023NE0001605
EDUARDO ARAUJO FERREIRA GOMES LTDA
28.642.653/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO RSN5A80 EM VIAGEM DE URGENCIA COM PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA.
R$ 215,00 R$ 215,00 R$ 215,00
13/11/2023 2023NE0001606
ANTONIO EDILSON ARAUJO DOS SANTOS
50.390.391/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATUAR DE SUPORTE NA EXECUCAO DE LIMPEZA E DESASSORIAMENTO DE BARREIROS E ACUDES NA AREA RURAL DO MUNICIPIO NO AMBITO DO PROGRAMA BARREIRO LIMPO, SENDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 241 2023.
R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13/11/2023 2023NE0001607
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA NOS FINAIS DE SEMANA, DIAS: 18 E 19, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA ATENDER FACE AS DEMANDAS NO PROGRAMA LIMPA BARREIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
13/11/2023 2023NE0001608
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS CANCELAS DE ACESSO A AREA DE TRANSBORDO DE LIXO. DE 16 A 17 DE NOVEMBRO.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 0,00
13/11/2023 2023NE0001609
RAFAEL LEONES PEREIRA
***.***.314-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MECANICO COM ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 274 2023.
R$ 4.960,00 R$ 4.959,88 R$ 2.258,66
13/11/2023 2023NE0001610
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO, COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS E SERVICO COM MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSARIOS, DESENHOS, PLANTAS, DISPONIBILIZADO EM ARQUIVOS E COM EMISSAO DE ART DE PROJETO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITET ONICO DE ESTADIO MUNICIPAL E AMPLIACAO E REFORMADE BARRAGENS DE TERRAS, E PROJETOS PARA O NOVO PAC, LOCALIZADOS NO MUNI
R$ 31.900,00 R$ 31.900,00 R$ 0,00
09/11/2023 2023NE0001316
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
R$ 9.200,14 R$ 9.200,14 R$ 7.912,13
01/11/2023 2023NE0001516
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIO DE GRANITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
R$ 9.950,05 R$ 9.950,05 R$ 0,00
25/10/2023 2023NE0000316
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 6.000,00
23/10/2023 2023NE0001216
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
R$ 1.153,25 R$ 1.153,25 R$ 0,00
11/10/2023 2023NE0001168
LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA
***.***.584-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRAIVA N° 303 2023.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.520,00
11/10/2023 2023NE0001169
THAYANNY GRACIELLY PESSOA ALVES
***.***.384-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°302 2023.
R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.520,00
10/10/2023 2023NE0001166
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E MATERIAL DE INSUMO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM PEEDIDO EM ANEXO.
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 380,00
10/10/2023 2023NE0001167
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMAPNHA DE MULTIVASINACAO DE MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO.
R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
06/10/2023 2023NE0001416
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO POVOADOS DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023) ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE COSME SANFONEIRO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 07 12 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00011 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039 2023, CONTRATO Nº: 00042 2023CPL
R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 R$ 1.302,00
05/10/2023 2023NE0001165
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 299 2023.
R$ 332,64 R$ 332,64 R$ 0,00
03/10/2023 2023NE0001164
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE UBS I, ATENDENDO ASSIM A NESCESSIDADE DA MESMA.
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
02/10/2023 2023NE0001160
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL DA UBS 4 BELA VISTA DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº002 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 001 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº015 2022.
R$ 1.909,55 R$ 1.909,55 R$ 1.909,55
02/10/2023 2023NE0001161
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA E MARIA AURENI LEITE DE SOUZA, RESIDENTE NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, CENTRO, MUNICPIO DE GRANITOPE AMBAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE C.A.
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00