Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | 2023NE0000539 |
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE ATESTADO DE SERVIDOR RONIEL MONTEIRO DOS SANTOS, ASSIM SE FEZ A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº123 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000629 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO (TAMPAO E TOALHAS) PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº053 2023.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000639 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LEGUMES E FRUTAS PARA PRODUCAO DA JANTA, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES QUE ACONTECERA DIA 6 DE MAIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 916,00 | R$ 916,00 | R$ 916,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000649 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 452,12 | R$ 452,12 | R$ 452,12 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000659 |
FRANCISCO CAITANO DOS SANTOS
***.***.654-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO CONTRATADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE GOVERNO. MODELO: GM CORSAN SEDAN 2023, PLACA JOC8809 PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº012 2023.
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R$ 546,00 | R$ 546,00 | R$ 500,68 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000669 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
48.902.069/0001-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº055 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000679 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 125 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000689 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000690 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 127 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000691 |
ICOPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EM ALUMINI
46.904.127/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000692 |
PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
35.111.437/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSCRICAO 3° LOTE EVENTO PREFEITOS DO FUTURO, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000693 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000694 |
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
06.176.769/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,
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R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000695 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE 01 UMA PASSAGEM AEREA PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, E DE BRASILIA PARA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
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R$ 1.750,78 | R$ 1.750,78 | R$ 1.750,78 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000696 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DO 15° ENCONTRO ESTADUAL DE APICULTURA E O 5° ENCONTRO NACIONAL 100% ABELHAS SEM FERRAO.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000697 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) A VIAGEM PARA CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DO 15° ENCONTRO ESTADUAL DE APICULTURA E O 5° ENCONTRO NACIONAL 100% ABELHAS SEM FERRAO.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000698 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DA PRACA DA MATRIZ, SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000699 |
VERDAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICO
06.369.010/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ADUBACAO DAS PLANTAS LOCALIZADAS NAS PRACAS ADELSON COELHO, CALCADAO, PRACA DA MATRIZ E CANTEIROS BELA VISTA.
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R$ 594,00 | R$ 594,00 | R$ 594,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000709 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 4.252,48 | R$ 4.252,48 | R$ 4.252,48 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000379 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DAS ESCOLAS, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, JOSE ALVES SILVEIRA, HELENA LOPES DE SOUZA E REINALDO MODESTO FERRAZ NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2023.
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R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |