Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2220 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | 2024NE0001062 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO,
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001063 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GESSO PARA ASSIM FAZER AS MARCACOES NECESSARIAS NO ESTADIO MUNICIPAL PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, GRANITAO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023
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R$ 697,50 | R$ 697,50 | R$ 697,50 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001064 |
W & V MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
14.655.004/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, NAO CONTEMPLADOS PELA LICITACAO VIGENTE, CONTRATACAO DIRETA 144 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 819,84 | R$ 819,84 | R$ 819,84 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001065 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 145.000,00 | R$ 107.103,40 | R$ 74.204,35 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001066 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2024.
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R$ 23.950,00 | R$ 21.550,00 | R$ 18.643,69 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001067 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2024.
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R$ 106.620,00 | R$ 105.629,97 | R$ 96.820,95 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001068 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMUNICACAO INTERNA, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE DIARIAS E ACESSORMANETO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL(SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00240 2022,
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001069 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.035,00 | R$ 10.035,00 | R$ 10.035,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001070 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINACAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 081 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001071 |
JOAO BEZERRA DE CASTRO
***.***.868-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL LINEAR (12,0KM) NAS ESTRADAS DO SITIO ARARUNA A VENCESLAU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0145.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001072 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, MES DE OUTUBRO.
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R$ 4.681,30 | R$ 4.681,30 | R$ 4.681,30 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001073 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZADA NO PERIODO NOTURNO NOS DIAS 13, 17, 19, 23, 25 E 27 BEM COMO AOS SABADOS E DOMINGOS, SOB DEMAND DA SECRETARIA DE TRANSPORTES., CONTRATACAO DIRETA Nº CI054 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001331 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI210 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0001332 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 10 2024 REALIZADO UM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, O OBJETIVO INICIAL DA VIAGEM E CUMPRIR A AGENDA DA SECRETARIA EM RELACAO A COLETA DE INFORMACOES RELACIONADAS AO GERECIAMENTO E APRIMORAMENTO DOS SERVICOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5;PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 2024 A 11 10
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000817 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA E CRECHE BOM MENINO, INCLUINDO DIAGNOSTICO E REPARO DE PECAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 179 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000818 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI178 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000819 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA ATENDER NECESSIDADES E PROPICIAR MELHOR CONFORTO TERMICO NOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI177 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | |
| 10/10/2024 | 2024NE0000821 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIONADO (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2024.
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R$ 50.000,00 | R$ 48.302,13 | R$ 44.022,54 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0001329 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 10 04 A 11 10 2024
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 09/10/2024 | 2024NE0001330 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE ONDE IRA TRATAR ASSUNTOS DA POLITICA DE SAUDE NA SECRETARIA ESTADUAL E FAZER O MONITORAMENTO DA ASSISTENCIA DOS TFDS DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 10 A 14 10 2024
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |