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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1253 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
30/04/2024 2024NE0000580
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA TZE REGULADORA PARA SETOR DE PATRIMONIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00
30/04/2024 2024NE0000581
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR E MOUSES PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0050 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 841,50 R$ 841,50 R$ 841,50
30/04/2024 2024NE0000582
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO DISTRITO DE RANCHARIA E DA VILA BELA VISTA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0055.
R$ 2.666,02 R$ 2.666,02 R$ 2.666,02
30/04/2024 2024NE0000583
J FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0004-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ORNAMENTACAO DE CERIMONIASI A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPIO DE GRANITOPE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 052 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.359,25 R$ 1.359,25 R$ 1.342,94
30/04/2024 2024NE0000605
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 20.000,00 R$ 15.564,99 R$ 15.493,58
29/04/2024 2024NE0000358
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDECIAMENTO N° CH001 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2024 E CONTRATO N° 00010 2024CPL,
R$ 7.280,00 R$ 7.280,00 R$ 7.192,64
29/04/2024 2024NE0000579
MIRIAN DARLI SANTOS FERREIRA
***.***.674-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE ONDE IRA ENTREGAR DEMANDA DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A NEOENERGIA PERNAMBUCO DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES QUE AFERE O ART. 4° DA LEI 446 2022.CARGO: OUVIDOR(A) GERALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 05 A 02 05 2024
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
26/04/2024 2024NE0000357
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DEDETETIZACAO, RATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E CONTROLE DE AVES E MORCEGOS E COMBATE A PIOLHOS E PICHILINGAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: REINALDO MODESTO FERRAZ, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, JOSE ALVES SILVEIRA, BOM MENINO, SAO FRANCISCO, CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, DEDETIZACAO EM GERAL DAS AREA INTERNA E EXTERNAS DAS UNIDADES EDUCACIONAL, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0056 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 8.091,41 R$ 8.091,41 R$ 8.091,41
26/04/2024 2024NE0000594
CLINIMAGEM CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA.
06.736.540/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXPRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, ANGIORESSONANCIA DE CRANIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSISTENCIA MEDICA AO PACIENTE: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALEXANDRE MENDES. CONTRATACAO DIRETA Nº CI110 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
R$ 850,00 R$ 850,00 R$ 809,20
26/04/2024 2024NE0000595
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA DE TRES COLCHOES DE MACAS DAS AMBULANCIAS E DE UMA POLTRANA UTILIZADA PARA PACIENTES EM OBSERVACAO DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ONDE OS MESMO ESTAO DANIFICADOS, NECESSITANTO DE RESPAROS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI099 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 836,50 R$ 836,50 R$ 702,65
26/04/2024 2024NE0000596
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO MANOEL, RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, N° 352, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TESTE DE PROTESE PARA A PERNA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2024
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
26/04/2024 2024NE0000597
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
***.***.034-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E MANUTENCAO DO MOTOR DO PORTAO DO HPPMSS. APOS QUEDA DE ENERGIA CAUSAR DANOS NA PLACA DO MOTOR, CONTRATACAO DIRETA Nº CI100 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 580,00 R$ 580,00 R$ 487,20
26/04/2024 2024NE0000598
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA, RESIDENTE NA RUA JOAQUINA PEREIRA, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE COLECISTLIATIASE, RETIRADA DA VESICULA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 04 A 27 04 2024
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
26/04/2024 2024NE0000599
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DEZ SUPORTES PARA SORO, A DESPESA SE FEZ NECESSARIO DEVIDO ALTA DEMANDA DE PACIENTES INTERNOS E EM OBSERVACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI101 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
24/04/2024 2024NE0000571
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 2.824,00 R$ 2.824,00 R$ 2.824,00
24/04/2024 2024NE0000572
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONCERTO DE POCOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES E SITIOS DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0019 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 313,71 R$ 0,00 R$ 0,00
24/04/2024 2024NE0000573
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ABRIL 2024.
R$ 3.726,93 R$ 3.726,93 R$ 3.726,93
24/04/2024 2024NE0000574
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
R$ 8.673,97 R$ 8.673,97 R$ 8.673,97
24/04/2024 2024NE0000575
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAIS MODELOS ECPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS , DO PREFEITO E SEC DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI034 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
24/04/2024 2024NE0000576
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2024, VEICULOS DE PLACAS PGR1969 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
R$ 259,14 R$ 259,14 R$ 259,14