Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 738 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 807 resultados para o ano 2026
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 2026NE0000253 | 0000002 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL E PUBLICO, CREDENCIAMENT
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000252 | 0000002 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO DE MONITORAMENTO RESERVATÓRIOS SUPERFICIAIS UTILIZADOS PARA ABASTECI
|
R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000250 | 0000002 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIMENTO TECNICO OPERACIONAL E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000249 | 0000002 |
ADSON UMBELINO FERREIRA-MEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR SUPERVISOR GERAL DE MAQUINAS PESADAS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESS
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000248 | 0000002 |
PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS EM BELA VISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000247 | 0000002 |
IVANILDO JOSE DE VIVEIROS
59.540.772/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM MEIO PERIODO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/20
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000246 | 0000002 |
ISRAEL XAVIER DOS SANTOS
59.860.356/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTOR TE
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000245 | 0000002 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CUIDADOR PRAÇA DE LAGOA NOVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO A
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000244 | 0000002 |
CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CONCERTOS E MANUTENÇÕES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINIS
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000243 | 0000002 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHO NA SEDE SEG. A SEX SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000242 | 0000002 |
ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-APOIO OPERACIONAL DE DEMANDAS DE ATIVIDADES GERAIS SOB DIÁRIAS SECRETARIA SECRETARIA DE INFRAESTR
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000241 | 0000002 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO P
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000240 | 0000002 |
JOSE DEMONTIE DA SILVA
62.808.806/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006- SERVIÇOS CONTINUADOS DE LI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000239 | 0000002 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000238 | 0000002 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000237 | 0000002 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000236 | 0000002 |
FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000235 | 0000002 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000234 | 0000002 |
FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000233 | 0000002 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVIÇOS DE VARRI
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000254 | 0000002 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000253 | 0000002 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO OPERACIONAL ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL E PUBLICO, CREDENCIAMENT
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000252 | 0000002 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE APOIO TECNICO DE MONITORAMENTO RESERVATÓRIOS SUPERFICIAIS UTILIZADOS PARA ABASTECI
|
R$ 3.950,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000250 | 0000002 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE GERENCIMENTO TECNICO OPERACIONAL E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA
|
R$ 2.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000249 | 0000002 |
ADSON UMBELINO FERREIRA-MEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR SUPERVISOR GERAL DE MAQUINAS PESADAS, CREDENCIAMENTO Nº T005/2025, PROCESS
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000248 | 0000002 |
PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRÉDIOS PÚBLICOS EM BELA VISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000247 | 0000002 |
IVANILDO JOSE DE VIVEIROS
59.540.772/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM MEIO PERIODO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/20
|
R$ 750,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000246 | 0000002 |
ISRAEL XAVIER DOS SANTOS
59.860.356/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTOR TE
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000245 | 0000002 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CUIDADOR PRAÇA DE LAGOA NOVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO A
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000229 | 0000002 |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO - C DO CAMPO AGROPECUA
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMNISTRATIVO DE ARTICULAÇÃO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA N° DV00088/2025.
|
R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000228 | 0000002 |
A DIGITAL - MARKETING DIGITAL - F. DE ASSIS MUNIZ
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL TRANSPARÊNCIA, CREDENCIAMENTO Nº T005/202
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000206 | 0000002 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA-ME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTAÇÕES, ACOMPANHAM
|
R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000192 | 0000002 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-T005 NA FUNÇÃO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MÁQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T0
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000167 | 0000002 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E AÇÕES DE INTERESSE PUBLICO E EVENTOS.
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000479 | 0000001 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO LOCAL PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA.
|
R$ 2.400,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000478 | 0000001 |
JUMASA SPORTES - COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE DIVERSOS CAMPEANATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES, DISPENSA N° DV00065/2025.
|
R$ 1.320,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000370 | 0000002 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380/2023/SEAD.. PORTARIA DE N
|
R$ 4.020,27 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000263 | 0000002 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENÇÃO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E A
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000244 | 0000002 |
CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-CONCERTOS E MANUTENÇÕES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006/2025, PROCESSO ADMINIS
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000243 | 0000002 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHO NA SEDE SEG. A SEX SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº
|
R$ 1.520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE0000483 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
Carregando...
|
R$ 19.368,97 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000482 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
Carregando...
|
R$ 285,64 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000481 | Ordinário |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA)
|
Carregando...
|
R$ 1.395,70 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000480 | Global |
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO DA CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS), INCLUÍDAS AS DESPESAS
|
Carregando...
|
R$ 10.246,20 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000479 | Ordinário |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO LOCAL PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000478 | Ordinário |
JUMASA SPORTES - COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE DIVERSOS CAMPEANATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES, DISPENSA N° DV00065/2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.320,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000477 | Ordinário |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: FRANCISCO GIVALDO D
|
Carregando...
|
R$ 3.113,33 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000476 | Ordinário |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: GEORGE WASHIGTON PER
|
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R$ 3.113,33 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000475 | Ordinário |
V. B. DE SOUZA
13.590.058/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO SERVIÇOS DE
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R$ 12.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000474 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
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R$ 4.221,15 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000473 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS RELACIONADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES E JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER.
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R$ 1.500,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000472 | Ordinário |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUCÇÃO, COLETA, TRANSPORTE E DESCARTE DE RESIDUOS DE FOSSA SEPTICA DO MATADOURO.
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R$ 3.750,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000471 | Estimativo |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO (PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO, RESULTADOS HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRA
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R$ 12.000,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000470 | Ordinário |
MODELAJE
08.119.968/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM URBANOS, ESGOTAMENTO E DRENAGEM DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.
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R$ 10.680,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000469 | Ordinário |
FRANCISCO JÚNIOR DE SÁ
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIANDO DOS DADOS E LEVANTAMEN
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R$ 1.800,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000468 | Estimativo |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
052.XXX.XXX-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER REUNIÕES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDEE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 10.400,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000467 | Ordinário |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
044.XXX.XXX-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEFINIÇÃO DE FLUXOS OPERACIONAIS E ROTINAS NO PARQUE AGROPECUARIO DE BELA VISTA.
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R$ 3.576,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000466 | Global |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO OPERACIONAL NAS ARTICULAÇÕES JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 6.600,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000465 | Global |
LUIS CORDEIRO LACERDA - ME
33.918.435/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E O
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R$ 16.698,00 | |
| 02/02/2026 | 2026NE0000464 | Global |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO
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R$ 16.698,00 |