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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/12/2023 2023NE0001080
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAP
R$ 8.089,08 R$ 8.089,08 R$ 8.089,08
01/12/2023 2023NE0001081
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001082
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA DO POVOADO DE RANCHARIA A GRANITO NO VEICULO PFU6868, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 258 2023. MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
01/12/2023 2023NE0001083
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SUPERVISIONAR AS TURMAS DOS ANOS FINAIS E CONTROLAR OS INDICES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 255 2023. MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001084
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
01/12/2023 2023NE0001085
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
01/12/2023 2023NE0001086
MANOEL RAFAEL BEZERRA DE SOUZA
28.826.688/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NOTURNO DIURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00163 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
01/12/2023 2023NE0001087
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA NO PERIODO NOTURNO, NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE VILA BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00132 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001088
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
01/12/2023 2023NE0001089
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0073 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
01/12/2023 2023NE0001090
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001091
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001092
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
01/12/2023 2023NE0001093
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA DE FTOGRAFIS DAS FORMATURAS DO 9° ANO DA ESCLA REINALDO MODESTO FERRAZ DE 39 ALUNOS FOTOGRAFIA TAMANHO 16X21 FOSC, 03 FOTOGRAFIA DE TAMANHO 10X15, 10 FOTOS DIFITAIS POR ALUNO DIGITAL EM PASTA.
R$ 2.925,00 R$ 2.925,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001094
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA NA ESCOLA CORNELIO CARLOS PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS.
R$ 1.050,00 R$ 1.050,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001095
MANOEL RAFAEL BEZERRA DE SOUZA
28.826.688/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE RASTELAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS (NAO TERROSOS) NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
R$ 1.098,00 R$ 1.098,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001394
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 REFLETORES DE LED SLIM, DE 50W, PARA O HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, APOS QUEDA DE ENERGIA ONDE HOUVE A DANIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA CITADOS, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO AQUISICAO PARA A SUBSTITUICAO.
R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001395
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
01/12/2023 2023NE0001396
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, ONDE SE ENCONTRAVA DE ALTA.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
01/12/2023 2023NE0001397
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, ONDE SE ENCONTRAVA DE ALTA.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00