Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 2484 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0001608 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS CANCELAS DE ACESSO A AREA DE TRANSBORDO DE LIXO. DE 16 A 17 DE NOVEMBRO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001609 |
RAFAEL LEONES PEREIRA
***.***.314-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MECANICO COM ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 274 2023.
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R$ 4.960,00 | R$ 4.959,88 | R$ 2.258,66 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001610 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE PROJETO EXECUTIVO, COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS E SERVICO COM MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSARIOS, DESENHOS, PLANTAS, DISPONIBILIZADO EM ARQUIVOS E COM EMISSAO DE ART DE PROJETO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITET ONICO DE ESTADIO MUNICIPAL E AMPLIACAO E REFORMADE BARRAGENS DE TERRAS, E PROJETOS PARA O NOVO PAC, LOCALIZADOS NO MUNI
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R$ 31.900,00 | R$ 31.900,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000331 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS LUDICO PARA DAR SUPORTE AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
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R$ 784,03 | R$ 784,03 | R$ 784,03 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001322 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI338 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 15.187,60 | R$ 15.187,60 | R$ 15.187,60 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001323 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOVA DATA PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARTCIPA + (CONTROLE SOCIAL DO SUS).
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R$ 229,10 | R$ 229,10 | R$ 229,10 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001324 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOVA DATA PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARTCIPA + (CONTROLE SOCIAL DO SUS).
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001325 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DEVIDO LACUNA NA ESCALA APOS A SERVIDORA LENILDA DE OLIVEIRA DEVIDO OBTER CONCESSAO DE APOSENTADORIA, SEGUE COPIA DA PORTARIA EM ANEXO. , DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 336 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.108,80 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001326 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE SOCORRO MORAIS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICPIO DE PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001327 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE, PARA LEVAR PACIENTE MARIA IRACEMA PETRONILIO PINHEIRO RESIDENTE NA RUA JOSEFA DE ALENCAR FERRAZ, CENTRO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001328 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DAS FAMILIAS E SUAS CONDICIONALIDADES (CONTROLE PESO E ALTURA E CARTAO DE VACINA EM DIAS), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 339 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001329 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
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R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 4.100,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001330 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAVA NO MONITORAMENTO NATUREZA JURIDICA COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E DEVERES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PELA LEI FEDERAL Nº4.320 64 DOS LIMITES OBRIGATORIOS E PELAS DECISOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JUDICIAIS DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001331 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI141 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001332 |
AVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
46.209.925/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000910 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE SINAL DE INTERNET NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO E JOSE ALVES SILVEIRA, PARA DAR FUNCIONALIDADE AO SISTEMA EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO IMPLADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REDE DE ENSINO,DISPENSA ADM Nº CI245 DV SEDUC 2023
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R$ 4.824,00 | R$ 4.824,00 | R$ 4.824,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000911 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
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R$ 13.863,72 | R$ 13.863,72 | R$ 13.863,72 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001312 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA RODRIGUES DE ALENCAR E A RESPONSAVEL PELA MESMA ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA QUE A PACIENTE EXAMES MEDICOS NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001313 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801112.
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R$ 99,74 | R$ 99,74 | R$ 99,74 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001314 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 1.550,13 | R$ 1.550,13 | R$ 1.333,11 |