Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 329 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | 2023NE0001175 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALCIDES SARAIVA DE SA, DEVIDO O MESMO ESTAR EM GOZO DE FERIAS, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº305 2023.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001168 |
LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA
***.***.584-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRAIVA N° 303 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001169 |
THAYANNY GRACIELLY PESSOA ALVES
***.***.384-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°302 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001170 |
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA BELA VISTA E RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATRIVA N°301 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001171 |
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.584-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 300 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001172 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E EMISSAO DE PARECER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 324 2023,
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R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | R$ 4.740,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001173 |
MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599493
18.068.867/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; PREGAO ELETRONICO Nº013 2021 E PROCESSO LICITATORIO 025 2021 E CONTRATO Nº0022A 2021 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001174 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM Nº CI307 DV SECSAUDE 2023CONTRATO ADMINISTRATIVO CI307 2023
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R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0001166 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E MATERIAL DE INSUMO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DE ACORDO COM PEEDIDO EM ANEXO.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0001167 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMAPNHA DE MULTIVASINACAO DE MES DE OUTUBRO NO MUNICIPIO.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0001165 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 299 2023.
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R$ 332,64 | R$ 332,64 | R$ 0,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0001411 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA, TENDAS, BANHEIROS, SEGURANCA, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA ATENDER A REALIZACAO DA FESTIVAL DE OUTUBRO RANCHARIA (06 10 2023) POVOADO DE LAGOA NOVA (07 10 2023) E 4ª CAVALGADA DO VAQUEIRO ZUCA CORDEIRO VILA BELA VISTA, (14 10 2023), AMBAS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00015 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036 2023
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R$ 55.439,00 | R$ 55.439,00 | R$ 55.439,00 | |
| 03/10/2023 | 2023NE0001164 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE UBS I, ATENDENDO ASSIM A NESCESSIDADE DA MESMA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001129 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 297 2023.
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R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001130 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO PELO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO (PNI), DISPENSA ADM Nº CI298 DV SECSAUDE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO CI298 2023
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001131 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DECORRENTE NAS UBS DE LAGOA NOVA E RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 274 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001132 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 271 2023.
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R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001133 |
ANTONIO ERICK LEITE DOS SANTOS
52.126.708/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS INFORMACOES DO PONTO ELETRONICO E EXAMES VINCULADOS NA ATENCAO BASICA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 277 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 5.280,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001134 |
MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 70143330462
48.192.065/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 280 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001135 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 281 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 |