Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001117 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DISPENSA Nº DV00007 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2023, CONTRATO Nº: 00023 2023CPL
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R$ 56.641,97 | R$ 56.641,97 | R$ 56.641,97 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001176 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
28.832.030/0001-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE EMFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001177 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001178 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001179 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNCIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0001175 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALCIDES SARAIVA DE SA, DEVIDO O MESMO ESTAR EM GOZO DE FERIAS, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº305 2023.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001170 |
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA BELA VISTA E RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATRIVA N°301 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001171 |
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.584-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 300 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001172 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E EMISSAO DE PARECER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 324 2023,
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R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | R$ 4.740,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001173 |
MOACY ELOY DA SILVA JUNIOR 03346599493
18.068.867/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA CASA DE APOIO AO HOSPITAIS DE REFERENCIA NA REGIAO METROPOLITANA DE RECIFE; PREGAO ELETRONICO Nº013 2021 E PROCESSO LICITATORIO 025 2021 E CONTRATO Nº0022A 2021 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO,
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001174 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM Nº CI307 DV SECSAUDE 2023CONTRATO ADMINISTRATIVO CI307 2023
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R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001117 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, MES DE SETEMBRO.
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R$ 3.044,07 | R$ 3.044,07 | R$ 3.044,07 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001170 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM NAS CATEGORIAS POUSADA, HOTEL E HOTEL FAZENDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEICAO, NOS MUNICIPIOS DE OURICURI, BODOCO, EXU E GRANITO, PARA RECEPCAO DE ARTISTAS NA 18ª EXPOSICAO NOPERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2023, CONTRATO Nº: 00031 2023CPL
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R$ 7.380,00 | R$ 4.659,00 | R$ 4.659,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001171 |
F & A LUCENA LTDA
21.604.395/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS DEHOSPEDAGEM NAS CATEGORIAS POUSADA, HOTEL E HOTEL FAZENDA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REFEICAO, NOS MUNICIPIOS DE OURICURI, BODOCO, EXU E GRANITO, PARA RECEPCAO DE ARTISTAS NA 18ª EXPOSICAO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2023 CONTRATO Nº: 00030 2023CPL
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R$ 7.680,00 | R$ 6.567,00 | R$ 6.567,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001172 |
ILDETE GONCALVES DA SILVA BARROS
51.303.605/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA BUFFET DE CAMARINS DE BANDAS, ARTISTAS, PRODUCAO E BALLET LANCHE EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOGRANITO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONVITE Nº 00004 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2023, CONTRATO N° 00029 2023CPL.
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R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001173 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA BUFFET DE CAMARINS DE BANDAS, ARTISTAS, PRODUCAO E BALLET LANCHE EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOGRANITO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONVITE Nº 00004 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2023, CONTRATO N° 00027 2023CPL.
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R$ 26.862,00 | R$ 22.385,00 | R$ 22.385,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001174 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA BUFFET DE CAMARINS DE BANDAS, ARTISTAS, PRODUCAO E BALLET LANCHE EQUIPES DE TRABALHO DA EXPOGRANITO NO PERIODO DE 11 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONVITE Nº 00004 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2023, CONTRATO N° 00026 2023CPL.
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R$ 19.600,00 | R$ 17.780,00 | R$ 17.780,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001175 |
B.CRUZ DA SILVA
22.911.357/0001-64
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DE IMAGENS E VIDEOS AEREAS COM DRONE DA EXPOGRANITO PARA SERVIR NA DIVULGACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001176 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.760,58 | R$ 1.760,58 | R$ 1.760,58 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001177 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 4.149,05 | R$ 4.149,05 | R$ 4.149,05 |