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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2023 2023NE0001118
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADO (COMPLETO, COM EVAPORADORA, CONDENSADORA T:220V) PARA CLIMATIZACAO DE SALAS DE AULAS DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2023, CONTRATO Nº: 00022 2023CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 23.910,00 R$ 23.910,00 R$ 23.910,00
23/10/2023 2023NE0001185
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
R$ 715,00 R$ 715,00 R$ 715,00
23/10/2023 2023NE0001186
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS TNT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
23/10/2023 2023NE0001187
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
R$ 2.384,13 R$ 2.384,13 R$ 2.050,35
23/10/2023 2023NE0001188
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
R$ 7.152,39 R$ 7.152,39 R$ 6.151,05
23/10/2023 2023NE0001189
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
R$ 19.151,42 R$ 19.151,42 R$ 15.170,90
20/10/2023 2023NE0001181
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM TRANFERENCIA COM A PACIENTE AGATHA GONCALVES NOGUEIRA RN DE 1 MES COM HD: ESTENOSE DO ANUS E DO RETO, COM SENHA APROVADA PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
20/10/2023 2023NE0001182
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM COM A PACIENTE AGATHA GONCALVES NOGUEIRA RN DE 1 MES COM HD: ESTENOSE DO ANUS E DO RETO, COM SENHA APROVADA PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
20/10/2023 2023NE0001183
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA LUCIANA SATURNINO DE SOUZA, GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
20/10/2023 2023NE0001184
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE MARIA LUCIANA SATURNINO DE SOUZA, GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
19/10/2023 2023NE0001180
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE EM DEMANDAS DA PASTA E PARA TRAZER A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA RECEBEU ALTA DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL.
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
20/09/2023 2023NE0001118
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, MES DE SETEMBRO.
R$ 4.109,35 R$ 4.109,35 R$ 4.109,35
10/08/2023 2023NE0001180
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 37.634,15 R$ 37.634,15 R$ 37.634,15
10/08/2023 2023NE0001181
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 31.139,31 R$ 31.139,31 R$ 31.139,31
10/08/2023 2023NE0001182
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EXPOSITOR DE RACA NA FEIRA DE OVINO E CAPRIN0O QUE SERA REALIZADA NO DIA 09 A 13 DE AGOSTO DE 2023 NO PARQUE AGAMEN VIERA.
R$ 30.000,00 R$ 31.896,00 R$ 30.000,00
10/08/2023 2023NE0001183
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS.
R$ 2.495,60 R$ 2.495,60 R$ 2.495,60
10/08/2023 2023NE0001184
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS.
R$ 1.346,40 R$ 1.346,40 R$ 1.346,40
10/08/2023 2023NE0001185
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE FORMA PREVENTIVA, EVITANDO A OCORRENCIA DE PROBLEMAS E CORRETIVA, PARA RESOLVER PROBLEMAS USUAIS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 192 2023.
R$ 1.474,00 R$ 1.474,00 R$ 1.474,00
10/08/2023 2023NE0001186
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NA COORDENACAO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DURANTE A EXPOGRANITO 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 193 2023
R$ 1.474,00 R$ 1.474,00 R$ 1.474,00
10/08/2023 2023NE0001187
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO E DIVULGACAO DA EXPOGRANITO 2023, NESTE MUNICIPIOS E MUNICIPIO VIZINHOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 035 2023.
R$ 1.474,00 R$ 1.474,00 R$ 1.474,00