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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
10/08/2023 2023NE0001198
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034 2023, ONTRATO Nº: 00034 2023CPL.
R$ 3.345,00 R$ 3.345,00 R$ 3.345,00
10/08/2023 2023NE0001199
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034 2023, ONTRATO Nº: 00033 2023CPL.
R$ 22.670,15 R$ 18.295,00 R$ 18.295,00
01/08/2023 2023NE0001119
LUCAS BARBOSA DE ALENCAR
45.292.734/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ENTRADA DE MATERIAL E LIBERACAO DE NOTAS FISCAIS PARA REGISTRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 213 2023.
R$ 2.520,00 R$ 2.520,00 R$ 2.520,00
03/04/2023 2023NE0000119
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, NA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES.
R$ 90,90 R$ 90,90 R$ 90,90
01/02/2023 2023NE0000119
MARINETE ALMEIDA SOARES
28.831.842/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITOPE,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00192 2022CPL.
R$ 4.848,00 R$ 4.848,00 R$ 4.848,00
05/01/2023 2023NE0000119
MARIA NATALIA CAVALCANTE DE SOUSA
28.848.311/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA DE SECRETTARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 027 2023.
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
02/01/2023 2023NE0000119
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
R$ 1.020,75 R$ 1.020,75 R$ 1.020,75