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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2023 2023NE0001123
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%) ERA FUNDEB E VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO, EXERCICIO 2023.
R$ 151.211,72 R$ 151.211,72 R$ 0,00
26/10/2023 2023NE0001230
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 3.969,00 R$ 3.969,00 R$ 1.323,00
26/10/2023 2023NE0001231
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DA SEDE.
R$ 223,60 R$ 0,00 R$ 0,00
26/10/2023 2023NE0001232
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO PARA REUNIAO DO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO COM O TEMA PROMOCAO DE SAUDE MENTAL QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.
R$ 227,00 R$ 227,00 R$ 227,00
26/10/2023 2023NE0001233
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE FUNPREG NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (VIGILANCIA EM SAUDE) EXERCICIO 2023, (END)
R$ 5.000,00 R$ 3.792,12 R$ 2.528,08
26/10/2023 2023NE0001234
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO DE 2023 (END)
R$ 3.000,00 R$ 2.993,68 R$ 1.496,84
26/10/2023 2023NE0001235
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023
R$ 6.070,10 R$ 6.070,10 R$ 0,00
26/10/2023 2023NE0001236
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA ATENCAO BASICA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE NA MELHORIA DA QUALIDADE, DA EFICIENCIA E DA EFETIVIDADE DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO, (ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DA ATENCAO BASICA; AVALIACAO DOS RESULTADOS DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
26/10/2023 2023NE0001237
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI317 DV SECSAUDE 2023.
R$ 7.188,75 R$ 7.188,75 R$ 7.188,75
26/10/2023 2023NE0001238
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, VIGESI
R$ 10.000,00 R$ 8.533,63 R$ 8.533,63
26/10/2023 2023NE0001239
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
R$ 463,40 R$ 463,40 R$ 463,40
26/09/2023 2023NE0001123
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 03 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
21/08/2023 2023NE0001230
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM)
R$ 23.000,00 R$ 18.885,69 R$ 18.885,69
21/08/2023 2023NE0001231
RAFAEL LEONES PEREIRA
***.***.314-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MECANICO COM A ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR NO ENTORNO DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO E NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 198 2023.
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.344,00
21/08/2023 2023NE0001232
JOSE GALDINO DA CONCEICAO
***.***.044-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, AGUAGEM E PREPARACAO DE SOLO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 018 2023.
R$ 2.640,00 R$ 2.640,00 R$ 2.217,60
21/08/2023 2023NE0001233
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO 6° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICPIOS INOVACAO E SUSTENTABILIDADE, E PARA TRATAR OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
21/08/2023 2023NE0001234
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS CANTORES NO CAMARIM DURANTE A EXPOR GRANITO 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
R$ 563,00 R$ 0,00 R$ 0,00
21/08/2023 2023NE0001235
JOSE LUCIANO AMARO DE LIMA
***.***.074-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE CONTRIBUICAO AVULSA DE PRESTACAO DE SERVICO DE NUMERO: 24076 E FEZ O REPASSE DO IMPOSTO SOBRE SERVICO (ISS), NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
R$ 605,00 R$ 605,00 R$ 605,00
21/08/2023 2023NE0001236
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE GESTAO DE ADMINISTRATIVA E ORCAMENTARIA EM TREINAMENTO DE EQUIPE PARA EMISSAO DE RELATORIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
R$ 2.600,00 R$ 2.600,00 R$ 2.600,00
21/08/2023 2023NE0001237
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS ENTRE O DIA 21 08 2023 AO DIA 27 08 2023.
R$ 170,00 R$ 170,00 R$ 170,00