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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2023 2023NE0001131
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; (FUNDEB 30%), ERA FUNDEB E VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO EXERCICIO 2023.
R$ 130,51 R$ 130,51 R$ 0,00
09/11/2023 2023NE0001312
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA RODRIGUES DE ALENCAR E A RESPONSAVEL PELA MESMA ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA QUE A PACIENTE EXAMES MEDICOS NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
09/11/2023 2023NE0001313
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801112.
R$ 99,74 R$ 99,74 R$ 99,74
09/11/2023 2023NE0001314
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
R$ 1.550,13 R$ 1.550,13 R$ 1.333,11
09/11/2023 2023NE0001315
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
R$ 4.650,99 R$ 4.650,99 R$ 3.999,85
09/11/2023 2023NE0001316
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
R$ 9.200,14 R$ 9.200,14 R$ 7.912,13
09/11/2023 2023NE0001317
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023
R$ 10.288,65 R$ 10.288,65 R$ 8.848,23
09/11/2023 2023NE0001318
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
R$ 19.334,57 R$ 19.334,57 R$ 17.812,31
09/11/2023 2023NE0001319
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES DA VINGILANCIA SANITARIA.
R$ 489,00 R$ 489,00 R$ 489,00
07/11/2023 2023NE0001311
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR GENGIS KHAN P. MORAIS, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº335 2023.
R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 0,00
05/11/2023 2023NE0001310
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº334 2023.
R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 0,00
02/10/2023 2023NE0001131
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DECORRENTE NAS UBS DE LAGOA NOVA E RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 274 2023.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
01/09/2023 2023NE0001310
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA 01718774117
46.200.980/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO ESPECIAL DA DECIMA NONA FESTA DO PROJETO COMUNIDADE UNIDA NO SITIO CASA VELHA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
01/09/2023 2023NE0001311
BEZERRA AUTOPECAS LTDA
08.981.473/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA) DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
R$ 335,00 R$ 335,00 R$ 335,00
01/09/2023 2023NE0001312
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL PARA REUNIAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
01/09/2023 2023NE0001313
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº226 2023.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
01/09/2023 2023NE0001314
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVAS DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS. (A) ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS; (B) ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS;(C) FISCALIZACAO DOS CONTRATOS; (D) ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS; E (E) QUALQUER OUTRO SERVICO QUE SEJA NECESSARIO PARA A OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
01/09/2023 2023NE0001315
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 233 2023.
R$ 3.600,00 R$ 3.480,00 R$ 3.480,00
01/09/2023 2023NE0001316
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 232 2023.
R$ 3.600,00 R$ 3.360,00 R$ 3.360,00
01/09/2023 2023NE0001317
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 231 2023.
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00