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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 27 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
06/10/2023 2023NE0001439
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 10 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERNETES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
02/10/2023 2023NE0001143
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 291 2023
R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 2.640,00
01/08/2023 2023NE0001143
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMS DE NO MINIMO 5.000 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM UTILIZACAO DE ENERGIA DE 4 (QUATRO) HORAS, PARA EVENTOS DIVULGACAO DA SECRETARIA DE GOVERNO NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUIDO O DESLOCAMENTO DO PAREDAO (PEG7253), DE
R$ 6.400,00 R$ 6.400,00 R$ 6.400,00
05/05/2023 2023NE0000143
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NO DIA 06 DE MAIO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°016 2023.
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
01/02/2023 2023NE0000143
IVANEIDE TEIXEIRA DA SILVA 07438260437
46.149.730/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENCAO E LIMPEZA INTERNA ORGANIZACAO MOVEIS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00120 2022CPL.
R$ 4.848,00 R$ 4.848,00 R$ 4.848,00
10/01/2023 2023NE0000143
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM NA AMBULANCIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE EUFRASIO DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADA NA CAPITAL.
R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 180,00
02/01/2023 2023NE0000143
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
R$ 2.700,00 R$ 2.220,00 R$ 2.220,00