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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 27 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2023 2023NE0001144
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,EXERCICIO 2023.
R$ 12.780,14 R$ 12.780,14 R$ 12.780,14
11/12/2023 2023NE0001440
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801112.
R$ 92,11 R$ 92,11 R$ 92,11
11/12/2023 2023NE0001441
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
R$ 440,00 R$ 440,00 R$ 0,00
11/12/2023 2023NE0001442
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE LANCHES JANTAR NAS REUNIOES E PREPARACAO CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE GRANITO, NAS AREAS URBANA E RURAL.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
11/12/2023 2023NE0001443
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
R$ 4.443,68 R$ 4.443,68 R$ 4.443,68
11/12/2023 2023NE0001444
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
R$ 73,00 R$ 73,00 R$ 73,00
11/12/2023 2023NE0001445
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM. MES DE DEZEMBRO.
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
11/12/2023 2023NE0001446
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 361 2023.
R$ 332,64 R$ 0,00 R$ 0,00
11/12/2023 2023NE0001447
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 12H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CICERO EDSON SILVA. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº360 2023.
R$ 99,00 R$ 99,00 R$ 0,00
11/12/2023 2023NE0001448
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023
R$ 2.034,08 R$ 2.034,08 R$ 0,00
11/12/2023 2023NE0001449
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
R$ 11,50 R$ 0,00 R$ 0,00
11/10/2023 2023NE0001441
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA 4º CAVALGADA DO VAQUEIRO ZUCA CORDEIRO VILA BELA VISTA (14 10 2023) MUNICPIO DE GRANITOPE , DISPENSA Nº DV00018 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040 2023, CONTRATO Nº: 00047 2023CPL.
R$ 24.661,90 R$ 10.722,23 R$ 10.722,23
11/10/2023 2023NE0001442
50.676.061 ARTHUR OLIVEIRA DINIZ COSTA BARROS
50.676.061/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ARTISTAS E OU GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO FESTIVAL 4ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE ARTHUR DINIZ E BANDA NO VILA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 14 10 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2023, CONTRATO Nº: 00046 2023CPL.
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
11/10/2023 2023NE0001443
SEBASTIAO SEVERINO DE CARVALHO NETO 10467703493
36.566.015/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS E OU GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO FESTIVAL 4ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE MEMEL CARVALHO E PARTICIPACAO ESPECIAL DE DOUGLAS ESPINDOLA E BANDA NO VILA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 14 10 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2023, CONTRATO Nº: 00044 2023CPL.
R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
11/10/2023 2023NE0001444
EDILSON DE S. AQUINO PRODUCOES MUSICAIS
42.380.310/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTAS E OU GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO FESTIVAL 4ª CAVALGADA DO VAQUEIRO HOMENAGEM A ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE ANDERSON E O VEI DA PISADINHA E BANDA NO VILA BELA VISTA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 14 10 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041 2023, CONTRATO Nº: 00045 2023CPL.
R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00
11/10/2023 2023NE0001445
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS.
R$ 4.050,00 R$ 4.050,00 R$ 4.050,00
11/10/2023 2023NE0001446
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA DIGITACAO DE DOCUMENTO JUNTO AO SETOR DE EMPENHO.
R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00
11/10/2023 2023NE0001447
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO APOIO LOGISTICO DE ORGANIZACAO DO ESPACO, MONITORAMENTO, DISTRIBUICAO DOS BARRAQUEIROS TRAILERS DA REALIZACAO DA 4ª CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, NA VILA BELA VISTA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
11/10/2023 2023NE0001448
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
R$ 3.925,16 R$ 3.925,16 R$ 3.925,16
11/10/2023 2023NE0001449
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NO PREPARO DE ALIMENTOS, MANUSEIO, ORGANIZACAO LIMPEZA DOS UTENSILIOS E AMBIENTE BEM COMO DISTRIBUICAO DE ALMOCO PARA EVENTO DA 4ª CAVALGADA ZUCA CORDEIRO MISSA DO VAQUEIRO, NA VILA BELA VISTA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00