Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 226 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 2023NE0001511 |
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA PARA COBERTURA DE FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR CICERO EDSON DA SILVA. (12H NOTURNO)
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R$ 98,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/12/2023 | 2023NE0001512 |
MP EMPREENDIMENTOS LTDA
40.895.222/0001-34
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REFERENTE A PLANTAO EXTRA DEVIDO O SERVIDOR JULIO CESAR HERNANDEZ MONTEIRO TER TESTADO POSITIVO PARA COVID19. SEGUE COPIA DO TESTE EM ANEXO.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001515 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023. DEZEMBRO.
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R$ 3.940,60 | R$ 3.940,60 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001516 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001500 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 8.250,01 | R$ 8.250,01 | R$ 7.029,20 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001501 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2023,
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R$ 21.840,59 | R$ 20.402,45 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001502 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 29 12 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COM OBJEITVO DE PEGAR MEDICACAO PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001503 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
***.***.264-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PEGAR A PACIENTE ELIANE MARIA DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA DA UNIAO, CENTRO, A MESMA SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001504 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023. MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.750,80 | R$ 3.750,80 | R$ 3.750,80 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001505 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 575,25 | R$ 575,25 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001506 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 10.288,65 | R$ 11.679,56 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001507 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC), RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
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R$ 125,28 | R$ 125,28 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001508 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO A ATESTADO DA FUNCIONARIA DAIONELE LOPES TAVARES,.
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001509 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, (PAB), EXERCICIO 2023. RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
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R$ 211,42 | R$ 211,42 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001510 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PPRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTAO EXTRA PARA COBRIR LACUNA NA ESCALA DEVIDO FOLGA DA JUSTICA DO SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUSA JUNIOR, DEVIDO NECESSIDADE CONFORME ANEXO. ,
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001513 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001514 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 1.796,00 | R$ 1.796,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001815 |
JOSE HEDIO LUIS
***.***.744-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO ( CINE GRANITO).
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R$ 9.839,92 | R$ 9.839,92 | R$ 0,00 | |
| 14/12/2023 | 2023NE0001115 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,, DISPENSA Nº DV00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2023, CONTRATO Nº: 00019 2023CPL
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R$ 10.421,25 | R$ 10.421,25 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001015 |
MANOEL RAFAEL BEZERRA DE SOUZA
28.826.688/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NOTURNO DIURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00163 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 |