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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 226 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/11/2023 2023NE0001557
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 265 2023.
R$ 6.300,00 R$ 6.300,00 R$ 6.300,00
01/11/2023 2023NE0001558
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 264 2023.
R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
31/10/2023 2023NE0001502
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO AOS MINISTERIOS.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
27/10/2023 2023NE0001500
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS MENESES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
27/10/2023 2023NE0001501
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
25/10/2023 2023NE0000315
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIM
R$ 15.000,00 R$ 11.944,55 R$ 11.944,55
23/10/2023 2023NE0001215
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
R$ 399,00 R$ 399,00 R$ 0,00
06/10/2023 2023NE0001415
SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PEDESERRA E AI SOFOP
08.584.386/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO POVOADOS DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023) ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, APRESENTACAO ARTISITICA COM CACHE JOAOZINHO DO EXU NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 07 12 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00011 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039 2023, CONTRATO Nº: 00043 2023CPL
R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
02/10/2023 2023NE0001150
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 304 2023.
R$ 166,32 R$ 166,32 R$ 0,00
02/10/2023 2023NE0001151
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801112.
R$ 119,67 R$ 119,67 R$ 119,67
02/10/2023 2023NE0001152
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA 34 LTS COM TERMOMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DO RECURSO FEDERAL PARA A CAMPANHA MULTIVACINACAO DO PROGRAMA PNI QUE OCORRERA DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, DISPENSA ADM Nº CI297A DV SECSAUDE 2023
R$ 1.545,00 R$ 1.545,00 R$ 1.545,00
02/10/2023 2023NE0001153
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HXX0412 CE APOIO A EXTENCAO DO PSF II NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 284 2023.
R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
02/10/2023 2023NE0001154
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA, ALMOCO E OU JANTAR, TIPO MARMITEX (ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, LEGUMES, DOIS TIPOS DE CARNES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO HUMANA E ANTIRRABICA NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO., ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2023, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022
R$ 1.008,00 R$ 1.008,00 R$ 1.008,00
02/10/2023 2023NE0001155
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA OFERTAR BRINDES AS MULHERES QUE PARTICIPARAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM CI296B SECSAUDE 2023.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
02/10/2023 2023NE0001156
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA TRABALHAREM AS ACOES DAS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM N° CI296A DV SECSAUDE 2023.
R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
02/10/2023 2023NE0001157
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MONTAGEM DE KITS INFANTIS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS QUE IRAO SE VACINAR NA CAMPANHA DO DIA “D” DA MULTIVACINACAO PELO PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO) DISPENSA ADM Nº CI296C DV SECSAUDE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO CI296C 2023
R$ 1.740,00 R$ 1.740,00 R$ 1.740,00
02/10/2023 2023NE0001158
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NO TRANSPORTE DE APOIO DA PRECAMPANHA DE VACINACAO, CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº: 306 2023.
R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
02/10/2023 2023NE0001159
JAVEL AUTOPINTURAS LTDA
01.632.281/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO 5312023401786 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO GOL DE PLACA RES 3I90 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 10290159. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
R$ 1.711,00 R$ 1.711,00 R$ 1.711,00
02/10/2023 2023NE0000815
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA ROTA DO POVOADO DE RANCHARIA A GRANITO NO VEICULO PFU6868, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 258 2023.
R$ 4.200,00 R$ 2.800,00 R$ 1.400,00
20/09/2023 2023NE0001115
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE SETEMBRO.
R$ 3.506,38 R$ 3.506,38 R$ 3.506,38