Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 26 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001500 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, MES DE DEZEMBRO.
|
R$ 8.250,01 | R$ 8.250,01 | R$ 7.029,20 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001501 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2023,
|
R$ 21.840,59 | R$ 20.402,45 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001502 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 29 12 2023 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COM OBJEITVO DE PEGAR MEDICACAO PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001503 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
***.***.264-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PEGAR A PACIENTE ELIANE MARIA DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA DA UNIAO, CENTRO, A MESMA SE ENCONTRAVA INTERNADA NO HOSPITAL PSIQUIATRICO.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001504 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023. MES DE NOVEMBRO.
|
R$ 3.750,80 | R$ 3.750,80 | R$ 3.750,80 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001505 |
HOSPITALMED EIRELI.
29.868.059/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 015 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 575,25 | R$ 575,25 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001506 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, MES DE DEZEMBRO.
|
R$ 10.288,65 | R$ 11.679,56 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001507 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC), RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
|
R$ 125,28 | R$ 125,28 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001508 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO A ATESTADO DA FUNCIONARIA DAIONELE LOPES TAVARES,.
|
R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001509 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, (PAB), EXERCICIO 2023. RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
|
R$ 211,42 | R$ 211,42 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001503 |
EDSON GONCALVES DE CARVALHO
***.***.463-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO DE SELO COMEMORATIVO DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 504,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001504 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIM
|
R$ 30.000,00 | R$ 28.084,88 | R$ 28.084,88 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001505 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO
|
R$ 80.000,00 | R$ 79.466,74 | R$ 79.466,74 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001506 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO F4000 DE PLACA NXV1099 E CAMINHAO PIPA OYQ0803 USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL, VIGESIMO TERMO ADITIVO.
|
R$ 34.000,00 | R$ 25.504,26 | R$ 25.504,26 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001507 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.000,00 | R$ 7.873,09 | R$ 7.873,09 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001508 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO TERMO
|
R$ 8.200,00 | R$ 4.467,50 | R$ 4.467,50 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001509 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIM
|
R$ 5.000,00 | R$ 3.878,90 | R$ 3.878,90 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0001502 |
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO AOS MINISTERIOS.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001500 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS MENESES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001501 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |