Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0001560 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO PAV, SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 113,80 | R$ 113,80 | R$ 113,80 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001561 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO. BENEFICIO REGIONAL ART. 48 LC 123 2006, EXCLUSIVO PARA MEI.VEICULO TIPO: GM S10 2.8 D 4X4 PLACA KEI0026PE EQUIPADO COM REBOQUE REBOQUE PLACA PDU5303PE RENAVAN 1110017542: CARRO DE SOM DE PORTE MEDIO (MINITRIO) C
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001562 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SALA DO PAV, SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 541,00 | R$ 541,00 | R$ 541,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001563 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 231,00 | R$ 231,00 | R$ 231,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001564 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 1.693,52 | R$ 1.693,52 | R$ 1.693,52 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001565 |
OSMUNDO DE S. SAMPAIO FILHO EIRELI
31.445.739/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ADMINISTRACAO E GESTAO COORDENACAO DOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS (PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, PROJETO ARQUITETONICO DE ESTADIO MUNICIPAL E AMPLIACAO E REFORMADE BARRAGENS DE TERRAS, E PROJETOS PARA O NOVO PAC (CRECHES, ESCOLAS, UBS, CENTRO ESPORTIVOS, SEDE DA PREFEITURA), ORCAMENTOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 266 2023.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001566 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VERGALHAO 5 16 E 3 8 C 12MT, PARA PREPARO DE LETREIRO A SEREM AFIXADO NOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO COM ITENTIFICACAO DE ROTAS DE TURISMO NO MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI129 DV SCETML 2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 129 2023.
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R$ 3.103,00 | R$ 3.103,00 | R$ 3.103,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001567 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PAVIMENTACAO NA SEDE.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001568 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PAVIMENTACAO DO BAIRRO JARDIM NOVO E AVENIDA JOSE SARIVA XAVIER.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001569 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 96,72 | R$ 96,72 | R$ 96,72 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001156 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA TRABALHAREM AS ACOES DAS CAMPANHAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADM N° CI296A DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001156 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°189 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000156 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE MONITORAMENTO DO PROGEMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHA CRIANCAS E FAMILAS EM SITTUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0088 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.640,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000156 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 13.302,00 | R$ 13.302,00 | R$ 13.302,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000156 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE UMA PROFISSIONAL TECNICA DE ENFERMAGEM PARA GESTANTE MARIA APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA, QUE APRESENTAVA AMINIOREXE PREMATURA, DO QUAL FOI REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000156 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2023, VEICULO PLACA RSM9E75 I TOYOTA HILUX CDSR A4FD, LOTADO NO GABINETE DO PREFEIRO.
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R$ 126,61 | R$ 126,61 | R$ 126,61 |