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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 16 de um total de 16 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
24/11/2023 2023NE0001644
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DA NOVA INSPETORIA DO TCEPE.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
24/11/2023 2023NE0001645
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFLETORES DE LED PARA ORNAMENTACAO NATALINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER.
R$ 879,12 R$ 879,12 R$ 879,12
24/11/2023 2023NE0001646
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAO ESPECIALIZADO.
R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00
24/11/2023 2023NE0001647
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 7.446,68 R$ 7.446,68 R$ 7.446,68
24/11/2023 2023NE0001648
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 3.114,97 R$ 3.114,97 R$ 3.114,97
24/11/2023 2023NE0001649
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 10.759,10 R$ 10.759,10 R$ 10.759,10
22/11/2023 2023NE0001643
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BANNER DO GRANITAO QUE DEU INICIO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
20/11/2023 2023NE0001640
BEZERRA AUTOPECAS LTDA
08.981.473/0001-29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
20/11/2023 2023NE0001641
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
R$ 11,50 R$ 0,00 R$ 0,00
20/11/2023 2023NE0001642
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
R$ 11,50 R$ 0,00 R$ 0,00
03/10/2023 2023NE0001164
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE UBS I, ATENDENDO ASSIM A NESCESSIDADE DA MESMA.
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
02/08/2023 2023NE0001164
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA DA SECRETARIA NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DES SUSTENTAVEL
R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ 3.900,00
02/06/2023 2023NE0000164
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00184 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 R$ 9.000,00
14/02/2023 2023NE0000164
JOSE ADEILSON GALVAO ALVES
***.***.604-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023, CONTRATO Nº 00006 2023 CPL.
R$ 2.001,46 R$ 2.001,46 R$ 2.001,46
23/01/2023 2023NE0000164
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (EFETIVOS SAUDE FUS).
R$ 10.000,00 R$ 8.917,55 R$ 8.917,55
05/01/2023 2023NE0000164
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO TUBOS DE PVC PN80 DN 150 PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA AREA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM COMODATO COM MAQUINARIO DO CISAPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº029 2023.
R$ 16.100,00 R$ 16.100,00 R$ 16.100,00