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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/12/2023 2023NE0001119
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 1.349,75 R$ 1.349,75 R$ 1.349,75
21/12/2023 2023NE0001819
SAMIA PATRICIA ALVES BELEM
***.***.054-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (DOCE SABOR DA INDEPENDENCIA).
R$ 1.561,71 R$ 1.561,71 R$ 1.561,71
06/12/2023 2023NE0001419
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROMOTORINTRA MASTER PARA A SALA DE SAUDE BOCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA BELA VISTA DESTA CIDADE.
R$ 698,00 R$ 698,00 R$ 698,00
01/12/2023 2023NE0001019
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00
01/12/2023 2023NE0001719
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR OS SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MICROINFORMATICA E DESENHISTA CADISTA, COM A FINALIDADE DE ELABORACAO DE DESENHOS TECNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, UTILIZANDO SOFTWARES PLANTAS, DESENHOS E DETALHAMENTOS DE INSTALACOES E HIDROS SANITARIA E ELLABORACAO DE PROJETOS. PARA DAR APOIO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITO. PROCESSO LICITATORIO N° 046 2017, PREGAO PRESENCIAL N° 022 2017, CONTRATO N° 167 2017,
R$ 2.360,00 R$ 2.360,00 R$ 0,00
24/11/2023 2023NE0000919
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 0001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
R$ 326,85 R$ 326,85 R$ 326,85
20/11/2023 2023NE0001619
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM)
R$ 13.000,00 R$ 12.616,38 R$ 0,00
09/11/2023 2023NE0001319
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES DA VINGILANCIA SANITARIA.
R$ 489,00 R$ 489,00 R$ 489,00
01/11/2023 2023NE0001519
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 R$ 1.480,00
26/10/2023 2023NE0000319
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS EM PROL DO ALMOCO QUE SERA OFERTADO NA COMEMORACAO DO MES DO IDOSO,ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 554,09 R$ 554,09 R$ 554,09
23/10/2023 2023NE0001190
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023
R$ 8.345,46 R$ 8.345,46 R$ 7.177,08
23/10/2023 2023NE0001191
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
R$ 48.906,33 R$ 48.906,33 R$ 39.331,00
23/10/2023 2023NE0001192
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A OFERTA DE LANCHES NAS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL
R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00
23/10/2023 2023NE0001193
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL.
R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00
23/10/2023 2023NE0001194
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAON DE SERVICO NA IMPRESSAO DE XEROX COLORIDA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL,.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
23/10/2023 2023NE0001195
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCA E BOMBONS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA OFERTA DE KI GULOSEIMAS PARA SEREM OFERTADAS AS CRIANCAS.
R$ 212,80 R$ 212,80 R$ 212,80
23/10/2023 2023NE0001196
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOBILIZACAO NA BELA VISTA E RANCHARIA E SEDE DA CAMPANHA P TOCAR NO PEITO OUTUBRO ROZA NA III EDICAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO E NA LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO ORNAMENTACAO, NO PATIO DO GALPAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023..
R$ 2.575,00 R$ 2.575,00 R$ 2.575,00
23/10/2023 2023NE0001197
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
23/10/2023 2023NE0001198
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA AS PACIENTES: HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA E GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO RETORNO DE CIRURGIA E EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A RESPECTIVAMENTE, NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
23/10/2023 2023NE0001199
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2023.
R$ 174.000,00 R$ 151.154,47 R$ 125.640,39