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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/11/2023 2023NE0000327
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DAS EQUIPES DO CRAS E DOS REPRESENTANTES DOS GRUPOS ATIVOS NA PAUTA DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO ULTIMO BIMESTRE DE 2023.
R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/11/2023 2023NE0000872
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
R$ 10.153,08 R$ 10.153,08 R$ 10.153,08
01/11/2023 2023NE0000882
ALEXANDRE PESSOA PONTES
***.***.834-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA BOM MENINO.
R$ 1.360,00 R$ 680,00 R$ 571,20
01/11/2023 2023NE0000892
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
12.859.161/0001-14
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DE INCRICAO DA SERVIDORA FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS SOARES NO SEMINARIO DE FORMACAO DA UNDIMEPE DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2023 EM RECIFEPE. UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME, EXERCICIO 2023.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
31/10/2023 2023NE0001502
MARIA LAURICEIA DE OLIVEIRA
***.***.954-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO JUNTO AOS MINISTERIOS.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
31/10/2023 2023NE0000321
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PROL DAS COMEMORACOES DO MES DO IDOSO ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 850,65 R$ 850,65 R$ 850,65
31/10/2023 2023NE0000322
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 87,10 R$ 0,00 R$ 0,00
30/10/2023 2023NE0000862
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000012 2023 CPL.
R$ 748,44 R$ 748,44 R$ 748,44
28/10/2023 2023NE0001252
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº322 2023.
R$ 198,00 R$ 198,00 R$ 166,32
28/10/2023 2023NE0001253
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 321 2023
R$ 166,32 R$ 166,32 R$ 0,00
27/10/2023 2023NE0001246
MARLUCE SILVA ALVES PARENTE
28.848.338/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
27/10/2023 2023NE0001247
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
R$ 80,00 R$ 80,00 R$ 80,00
27/10/2023 2023NE0001248
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR NA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA O EVENTO DO IIIPEDAL AMIGO DO PEITO ¨UMA CAMPANHA PARA TOCAR NO FUNDO DO PEITO¨QUE ACONTECERA DIA 29 DO MES CORRENTE.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
27/10/2023 2023NE0001249
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
R$ 20.000,00 R$ 16.401,60 R$ 16.401,60
27/10/2023 2023NE0001250
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
R$ 4.000,00 R$ 1.425,00 R$ 0,00
27/10/2023 2023NE0001251
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE LEVANDO OS PACIENTES SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES PARA RETORNO E REVISAO POS CIRUGICO E MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENYO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA TRATAMENTO DE C.A.
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
27/10/2023 2023NE0000320
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) JUNTO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 055 2023.
R$ 1.050,00 R$ 650,00 R$ 350,00
26/10/2023 2023NE0001226
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA AGATHA SOFIA GONCALVES NOGUEIRA, NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
26/10/2023 2023NE0001227
CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
39.597.684/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSPARA VEICULO GOL RES3I90 EM VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA.
R$ 458,30 R$ 348,30 R$ 348,30
26/10/2023 2023NE0001228
CASA DOS PNEUS COMERCIO E IMPORTACOES LTDA
39.597.684/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO PARA VEICULO GOL RES3I90 EM VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA.
R$ 110,00 R$ 110,00 R$ 110,00