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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
11/07/2023 2023NE0000213
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ORNAMENTACAO DA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA “RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS” NO DIA 07 07 2023 NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 032 2023.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 0,00
10/07/2023 2023NE0000620
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
R$ 10.000,00 R$ 7.920,00 R$ 7.326,00
10/07/2023 2023NE0000621
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS, EXERCICIO 2023.
R$ 130.000,00 R$ 64.513,83 R$ 41.786,73
10/07/2023 2023NE0000622
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
R$ 130.000,00 R$ 125.719,47 R$ 95.278,78
10/07/2023 2023NE0000623
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 1.064,03 R$ 1.064,03 R$ 1.064,03
10/07/2023 2023NE0000624
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMR DE NO MINIMO 500 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM ULTILIZACAO DE ENERGIA DE 04 HORAS, PARA DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO O DESLOCAMENTO DO PAREDAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº
R$ 6.400,00 R$ 3.200,00 R$ 0,00
10/07/2023 2023NE0000625
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
R$ 11,50 R$ 11,50 R$ 11,50
10/07/2023 2023NE0000820
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 189 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.108,80
10/07/2023 2023NE0000821
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 190 2023.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.108,80
10/07/2023 2023NE0000822
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 188 2023.
R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.303,18
10/07/2023 2023NE0000823
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°186 2023.
R$ 1.444,00 R$ 1.444,00 R$ 1.212,96
10/07/2023 2023NE0000824
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 185 2023
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
10/07/2023 2023NE0000825
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 07 2023 A 15 07 2023, TFD A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO.
R$ 450,00 R$ 450,00 R$ 450,00
10/07/2023 2023NE0000826
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E EMISSAO DE PARECER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 195 2023.
R$ 9.480,00 R$ 9.480,00 R$ 4.740,00
10/07/2023 2023NE0000827
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA LEVAR PACIENTE RAIMUNDO LEONEL FERREIRA, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA INTERNACAO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
07/07/2023 2023NE0000812
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
R$ 50.000,00 R$ 49.913,84 R$ 41.477,83
06/07/2023 2023NE0000203
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00
06/07/2023 2023NE0000204
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTO PARA EQUIPE DO CRAS.
R$ 748,07 R$ 748,07 R$ 748,07
06/07/2023 2023NE0000205
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
R$ 75,10 R$ 75,10 R$ 75,10
06/07/2023 2023NE0000206
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
R$ 944,75 R$ 944,75 R$ 944,75