Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1427 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 2023NE0000927 |
EVANILDES PESSOA DOS SANTOS
***.***.128-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE FLORESTA PARA PARTICIPAR DA ORIENTACAO DA UTILIZACAO DOS RECURSOS DO PREMIO ESCOLA DESTAQUE 2023 PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000928 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA PFU6528, PFU6868, OYW8662 E KGT1046 LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE SAO USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 17.046,25 | R$ 17.046,25 | R$ 17.046,25 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000929 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL. VIGESIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 15.000,00 | R$ 14.810,20 | R$ 14.810,20 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000932 |
CAMILA MARCELINO GABRIEL
***.***.284-50
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000942 |
ERLEN MILENNE OLIVEIRA DE SA
***.***.994-37
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 700,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000952 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 7.626,55 | R$ 7.626,55 | R$ 7.626,55 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000962 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA CAPINACAO E ROCO MECANICO NOS AREDORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NOS POVOADOS E SEDE DO MUNICIPIO, COM USA DA ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 28/11/2023 | 2023NE0000924 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0001382 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE DE SERRA TALHADAPE, PARA PARTICIPAR DO 73° ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE PELO COSEMS PE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000920 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DOS ENCONTROS DA S FAMILIAS NAS ESCOLAS BOM MENINO 19 12 2023, SAO FRANCISCO 18 12 2023, REINALDO MODESTO 22 12 2023,JOSE ALVES SILVEIRA 21 12 2023, HELENA LOPES DE SOUZA 19 12 2023 E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR 18 12 2023.
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R$ 4.371,10 | R$ 4.371,10 | R$ 4.371,10 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000921 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ACULMINACIA DO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 337,53 | R$ 337,53 | R$ 337,53 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000922 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE ENCONTROS COM AS FAMILIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOM MENINO, SAO FRANCISCO, REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA, PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADM Nº CI280 DV SEDUC 2023
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R$ 2.755,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000923 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS SERA REALIZADA DIA28 DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 1.365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2023 | 2023NE0001372 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº350 2023.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001652 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0001662 |
JUCELIO MARINHO DE CARVALHO 07451022471
36.422.436/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, EDICAO 2023, DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 7.750,00 | |
| 23/11/2023 | 2023NE0000342 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 2.000,00 | R$ 1.763,20 | R$ 1.231,20 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001620 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (FPM),
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R$ 22.000,00 | R$ 21.307,78 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001621 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE CATALOGACAO DE ARQUIVO, ANALISE DO ACERVO DOCUMENTAL ELABORACAO DE PLANO DE CATALOGACAO; EXECUCAO DA CATALOGACAO DO ACERVO DOCUMENTAL;, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 104 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001622 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE CATALOGACAO DE ARQUIVO, SEPARACAO E DESLOCAMENTO DO ACERVO DOCUMENTAL, DE UMA SALA PARA OUTRO EM AMBIENTE AREJADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 105 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |