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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
23/10/2023 2023NE0001207
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
R$ 130.000,00 R$ 66.924,42 R$ 48.230,65
10/08/2023 2023NE0001207
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA SERVICOS DE LOCACAO DE INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS E OUTROS PARA REALIZACAO DA EDICAO 2023 DA EXPOGRANITO, DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 004 2023.
R$ 124.040,00 R$ 35.150,00 R$ 33.789,69
06/07/2023 2023NE0000207
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 11° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 743,24 R$ 743,24 R$ 743,24
01/03/2023 2023NE0000207
CLARA LETICIA MODESTO DE OLIVEIRA
***.***.624-75
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
R$ 2.450,00 R$ 2.450,00 R$ 2.450,00
23/01/2023 2023NE0000207
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL.
R$ 23.316,83 R$ 6.945,10 R$ 6.945,10
05/01/2023 2023NE0000207
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
11.040.888/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
R$ 10.000,00 R$ 9.519,71 R$ 9.519,71