Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 104 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | 2023NE0001422 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.856,01 | R$ 2.856,01 | R$ 2.856,01 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000822 |
MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
50.974.447/0001-30
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA ORDEM DOS PATIOS E DEPARTAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 251 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001122 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EM OTIMAS CONDICOES DE USO E CONSERVACAO, ANO DO VEICULO IGUAL OU SUPERIOR A 1995, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. VEICULO TIP
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R$ 12.000,00 | R$ 10.143,13 | R$ 10.143,13 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001022 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº254 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001322 |
SALES E RODRIGUES LTDA ME
13.578.898/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 6 COLETES PARA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 8.313,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000722 |
KAROLINE LACERDA BARROS BESSA
***.***.414-74
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001220 |
THAYLAN GERALDO BEZERRA
***.***.734-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF, EDILAZIO WANDERLEY E TAMBEM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001221 |
THAYLAN GERALDO BEZERRA
***.***.734-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF, EDILAZIO WANDERLEY E TAMBEM PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001222 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 22 08 2023 COM AS PACIENTES MARIA ALEXANDRE DA SILVA E CLEIDE MIRANDA PARA QUE AS MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A E CONSULTA DE MASTOLOGIA RESPECTIVAMENTE NO MUNICIPIO DE PETROLINA PE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001223 |
PAULO MONTEIRO DOS SANTOS 45006024453
12.658.218/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFEICAO COMERCIAL, E SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO; ATA DE REGISTRO DE PRECO N° RP 00005 2022, PREGAO ELETRONICO N° 013 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 042 2022.
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R$ 6.619,40 | R$ 6.619,40 | R$ 6.619,40 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001224 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
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R$ 640,42 | R$ 640,42 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001225 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALEIMENTACAO DE DADOS JUNTO AOS SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIA.
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R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001226 |
MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO 70547969422
41.901.376/0001-54
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO OPERACIONAL DE MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GONVERNANCA DA SECRETARIA DE GOVERNO NA PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001227 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MORADIA MELHOR DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001228 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2023,
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R$ 26.000,00 | R$ 20.400,00 | R$ 17.695,95 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001229 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (FPM),
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R$ 32.000,00 | R$ 31.896,01 | R$ 31.896,01 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000922 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 MES DE JULHO DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 100,88 | R$ 100,88 | R$ 100,88 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001122 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001022 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 467,95 | R$ 467,95 | R$ 467,95 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000227 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE BOLOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº034 2023.
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R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 |