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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 104 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
18/07/2023 2023NE0000228
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
R$ 13.000,00 R$ 11.387,20 R$ 11.387,20
18/07/2023 2023NE0000229
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
R$ 10.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
13/07/2023 2023NE0000220
JOZUER JANUARIO DA SILVA 10059817445
45.874.763/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHAMENTO GERENCIMENTO DE PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCAO AO IDOSO (SCFV) NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00142 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 7.920,00 R$ 7.920,00 R$ 6.600,00
13/07/2023 2023NE0000221
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 7.920,00 R$ 7.920,00 R$ 6.600,00
13/07/2023 2023NE0000222
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
R$ 673,07 R$ 0,00 R$ 0,00
13/07/2023 2023NE0000223
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
R$ 673,07 R$ 0,00 R$ 0,00
13/07/2023 2023NE0000224
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
R$ 673,07 R$ 0,00 R$ 0,00
13/07/2023 2023NE0000225
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
R$ 673,07 R$ 0,00 R$ 0,00
13/07/2023 2023NE0000226
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHOS DOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VISANDO AGILIZAR OS PROCESSOS BUROCRATICOS EXIGIDOS NA GARANTIA DE DIREITOS DOS USUARIOS NO PROGRAMA DO AUXILIO BRASIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº033 2023.
R$ 4.839,00 R$ 4.839,00 R$ 4.839,00
10/07/2023 2023NE0000622
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, EXERCICIO 2023.
R$ 130.000,00 R$ 125.719,47 R$ 95.278,78
10/07/2023 2023NE0000822
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 188 2023.
R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.303,18
28/06/2023 2023NE0000922
THAYLAN GERALDO BEZERRA
***.***.734-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO EM VARIAS INSTITUICAO (COMPESA, SECRETARIAS ESTADUAIS E ALEPE).
R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
26/06/2023 2023NE0000722
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PASSAGEM PARA PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA , REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº590,
R$ 22,30 R$ 22,30 R$ 22,30
02/06/2023 2023NE0000522
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIADO DOS DADOS E LEVANTAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 114A 2023.
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
02/06/2023 2023NE0000822
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
24.813.423/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, COMO ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE COM INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL, COM ATUACAO NA SECRETARIA DE ESPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00215 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 3.960,00 R$ 2.640,00
01/06/2023 2023NE0000622
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 06 2023 COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
11/05/2023 2023NE0000422
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA, EM REUNIAO DO ENCONTRO FAMILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 099 2023.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
11/05/2023 2023NE0000722
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL MODELO CD216P DE 10 FOLHAS 21 LITROS PARA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
R$ 799,00 R$ 799,00 R$ 799,00
02/05/2023 2023NE0000522
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 968,17 R$ 968,17 R$ 968,17
28/04/2023 2023NE0000622
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 03 05 2023, COM PASSAGEIRA ALRILENE HONCALVES DOS SANTOS COM SEU FILHO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXMAES DE IMAGEM NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE PETROLINAPE, E A ACOMPANHANTE ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES PARA PEGAR MECICACOES.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00