Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 2023NE0001123 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%) ERA FUNDEB E VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO, EXERCICIO 2023.
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R$ 151.211,72 | R$ 151.211,72 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001823 |
JAKELINE CORREIA LIMA
***.***.044-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (MANI BELAS).
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R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001423 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOAO PEDRO SALUSTRIANO, MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO EM EM CARUARUPE.
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001023 |
MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA 09707692456
45.926.103/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00197 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001723 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2023.
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R$ 29.729,00 | R$ 29.729,00 | R$ 27.589,83 | |
| 27/11/2023 | 2023NE0000923 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS SERA REALIZADA DIA28 DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 1.365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0001623 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FELTRO PARA ENFEITES NATALINO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO EM LAZER.
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R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001323 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOVA DATA PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARTCIPA + (CONTROLE SOCIAL DO SUS).
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R$ 229,10 | R$ 229,10 | R$ 229,10 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001523 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.070,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000323 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS PARA O CADUNICO E BOLSA FAMILIA .
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R$ 453,64 | R$ 453,64 | R$ 453,64 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001230 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.969,00 | R$ 3.969,00 | R$ 1.323,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001231 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DA SEDE.
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R$ 223,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001232 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO PARA REUNIAO DO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO COM O TEMA PROMOCAO DE SAUDE MENTAL QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.
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R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001233 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE FUNPREG NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (VIGILANCIA EM SAUDE) EXERCICIO 2023, (END)
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R$ 5.000,00 | R$ 3.792,12 | R$ 2.528,08 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001234 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO DE 2023 (END)
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R$ 3.000,00 | R$ 2.993,68 | R$ 1.496,84 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001235 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023
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R$ 6.070,10 | R$ 6.070,10 | R$ 0,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001236 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA ATENCAO BASICA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE NA MELHORIA DA QUALIDADE, DA EFICIENCIA E DA EFETIVIDADE DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO, (ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DA ATENCAO BASICA; AVALIACAO DOS RESULTADOS DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001237 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI317 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 7.188,75 | R$ 7.188,75 | R$ 7.188,75 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001238 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, VIGESI
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R$ 10.000,00 | R$ 8.533,63 | R$ 8.533,63 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001239 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 463,40 | R$ 463,40 | R$ 463,40 |