Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0000240 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ANALISE E DIEGNOSTICO DO PROGRAMA SOCIAL DE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 037 2023.
|
R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000241 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.212,84 | R$ 1.212,84 | R$ 1.212,84 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000242 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
|
R$ 222,30 | R$ 222,30 | R$ 222,30 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000243 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 2.210,48 | R$ 2.210,48 | R$ 2.210,48 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000244 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONFECCAO DE CAMISAS UNISSEX ESTAMPA SUBLIMADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS, AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
|
R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000245 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONFECCAO DE CAMISAS UNISSEX ESTAMPA SUBLIMADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS, AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
|
R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000246 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE AGOSTO.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000247 |
ESMERINO BRITO DE MENESES
51.304.642/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO E DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA E PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS DOS PRGRAMAS SOCIAS.
|
R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000248 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2023, (FMAS)
|
R$ 3.000,00 | R$ 2.683,80 | R$ 1.789,20 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000249 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2022; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
|
R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001024 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSULMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 835,00 | R$ 835,00 | R$ 835,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000224 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
|
R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000624 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMR DE NO MINIMO 500 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM ULTILIZACAO DE ENERGIA DE 04 HORAS, PARA DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO O DESLOCAMENTO DO PAREDAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº
|
R$ 6.400,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000824 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 185 2023
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/06/2023 | 2023NE0000924 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 PERIODO FEVEREIRO A JUNHO DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
|
R$ 757,90 | R$ 757,90 | R$ 757,90 | |
| 26/06/2023 | 2023NE0000724 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RZH1D64, QYH8C39 E PDL4923 REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, USADOS NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.743,04 | R$ 5.743,04 | R$ 5.743,04 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000524 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DO XXIX JOGOS ESCOLARES DE GRANITOPE, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
|
R$ 3.216,00 | R$ 3.216,00 | R$ 3.216,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000824 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00219 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000624 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NO DIA 06 06 2023 PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTOS MEDICOS COM O PACIENTE JOAO ADRYAN BENTO E SEU RESPONSAVEL CICERO ALCIMAR PEREIRA, RESIDENTES DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000424 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TRENIAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº101 2023.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |