Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0000333 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE SALGADOS E LANCHES PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 059 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000334 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PPRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 058 2023.
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R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0000335 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001322 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI338 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 15.187,60 | R$ 15.187,60 | R$ 15.187,60 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001323 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,MATERIA DE CONSUMO (PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOVA DATA PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARTCIPA + (CONTROLE SOCIAL DO SUS).
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R$ 229,10 | R$ 229,10 | R$ 229,10 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001324 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOVA DATA PARA PARTICIPAR DO PROJETO PARTCIPA + (CONTROLE SOCIAL DO SUS).
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001325 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DEVIDO LACUNA NA ESCALA APOS A SERVIDORA LENILDA DE OLIVEIRA DEVIDO OBTER CONCESSAO DE APOSENTADORIA, SEGUE COPIA DA PORTARIA EM ANEXO. , DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 336 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.108,80 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001326 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE SOCORRO MORAIS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICPIO DE PETROLINAPE
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001327 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARUPE, PARA LEVAR PACIENTE MARIA IRACEMA PETRONILIO PINHEIRO RESIDENTE NA RUA JOSEFA DE ALENCAR FERRAZ, CENTRO, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001328 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA NA ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DAS FAMILIAS E SUAS CONDICIONALIDADES (CONTROLE PESO E ALTURA E CARTAO DE VACINA EM DIAS), JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 339 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001329 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
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R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 4.100,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001330 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAVA NO MONITORAMENTO NATUREZA JURIDICA COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E DEVERES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PELA LEI FEDERAL Nº4.320 64 DOS LIMITES OBRIGATORIOS E PELAS DECISOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, BEM COMO ACOMPANHAR DEMANDAS JUDICIAIS DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001331 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI141 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 475,00 | R$ 475,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001332 |
AVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
46.209.925/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000330 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001312 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA RODRIGUES DE ALENCAR E A RESPONSAVEL PELA MESMA ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA QUE A PACIENTE EXAMES MEDICOS NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001313 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801112.
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R$ 99,74 | R$ 99,74 | R$ 99,74 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001314 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 1.550,13 | R$ 1.550,13 | R$ 1.333,11 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001315 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 4.650,99 | R$ 4.650,99 | R$ 3.999,85 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001316 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 9.200,14 | R$ 9.200,14 | R$ 7.912,13 |