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Despesas Gerais

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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
01/11/2023 2023NE0000324
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 1.700,19 R$ 1.700,19 R$ 1.700,19
01/11/2023 2023NE0000325
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIDORES E VISITANTES E DEMAIS PESSOAS QUE TRANSITAM NESTA SECRETARIA (CRAS) AUXILIANDO NA MANUTENCAO E QUALIDADAE DA MESMA, NA REALIZACAO DE TAREFAS DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES BASICAS.
R$ 977,50 R$ 977,50 R$ 977,50
01/11/2023 2023NE0000326
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (KITS) NATALIDADE A GESTANTE QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO RISCO (AUXILIO NATALIDADES LEI 333 2015) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666 93, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
R$ 3.405,00 R$ 3.405,00 R$ 3.405,00
01/11/2023 2023NE0000327
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DAS EQUIPES DO CRAS E DOS REPRESENTANTES DOS GRUPOS ATIVOS NA PAUTA DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO ULTIMO BIMESTRE DE 2023.
R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
01/11/2023 2023NE0000873
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
R$ 9.044,48 R$ 9.044,48 R$ 9.044,48
01/11/2023 2023NE0000883
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
R$ 2.321,75 R$ 2.321,75 R$ 2.321,75
01/11/2023 2023NE0000893
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE PE
12.859.161/0001-14
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLETO DE INCRICAO DA SERVIDORA MARIA VILANI MORAIS DA SILVA SALES NO SEMINARIO DE FORMACAO DA UNDIMEPE DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2023 EM RECIFEPE. UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME, EXERCICIO 2023.
R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00
31/10/2023 2023NE0000321
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PROL DAS COMEMORACOES DO MES DO IDOSO ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 850,65 R$ 850,65 R$ 850,65
31/10/2023 2023NE0000322
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 87,10 R$ 0,00 R$ 0,00
30/10/2023 2023NE0000863
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000022023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0032023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0012023.
R$ 11.510,50 R$ 11.510,50 R$ 11.510,50
28/10/2023 2023NE0001253
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA DEVIDO LACUNA DA ESCALA DOS VIGILANTES POR MOTIVO DE UM FUNCIONARIO A MENOS, SE FEZ NECESSARIO A REALIZACAO DO PLANTAO EXTRA PARA ATENDER A DEMANDA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 321 2023
R$ 166,32 R$ 166,32 R$ 0,00
27/10/2023 2023NE0000320
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) JUNTO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 055 2023.
R$ 1.050,00 R$ 650,00 R$ 350,00
26/10/2023 2023NE0001230
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS UNIDADES BASICAS GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
R$ 3.969,00 R$ 3.969,00 R$ 1.323,00
26/10/2023 2023NE0001231
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DA SEDE.
R$ 223,60 R$ 0,00 R$ 0,00
26/10/2023 2023NE0001232
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO PARA REUNIAO DO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO COM O TEMA PROMOCAO DE SAUDE MENTAL QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.
R$ 227,00 R$ 227,00 R$ 227,00
26/10/2023 2023NE0001233
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE FUNPREG NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (VIGILANCIA EM SAUDE) EXERCICIO 2023, (END)
R$ 5.000,00 R$ 3.792,12 R$ 2.528,08
26/10/2023 2023NE0001234
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO DE 2023 (END)
R$ 3.000,00 R$ 2.993,68 R$ 1.496,84
26/10/2023 2023NE0001235
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023
R$ 6.070,10 R$ 6.070,10 R$ 0,00
26/10/2023 2023NE0001236
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA ATENCAO BASICA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE NA MELHORIA DA QUALIDADE, DA EFICIENCIA E DA EFETIVIDADE DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO, (ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DA ATENCAO BASICA; AVALIACAO DOS RESULTADOS DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
26/10/2023 2023NE0001237
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
VAQLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E NO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI317 DV SECSAUDE 2023.
R$ 7.188,75 R$ 7.188,75 R$ 7.188,75