Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001238 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, VIGESI
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R$ 10.000,00 | R$ 8.533,63 | R$ 8.533,63 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001239 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 463,40 | R$ 463,40 | R$ 463,40 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001243 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO NA VACINACAO ANTIRABICA (RECEPCAO E TRIAGEM, ADMINISTRACAO DAS VACINAS, ORIENTACOES ESPECIFICAS APOS A VACINACAO; LIMPEZA E DESINFECCAO DOS AMBIENTES; E CONTROLE DE ESTOQUE DE VACINAS E MATERIAIS) NAS AREAS RURAIS (ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA E COLINA SITIO BARREIROS, PAU FERRO, PARANA, MUQUEM, PITOMBEIRA, ARAPUA, LOGRADOURO, CASA NOVA, GRAVATA).
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0000319 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS EM PROL DO ALMOCO QUE SERA OFERTADO NA COMEMORACAO DO MES DO IDOSO,ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 554,09 | R$ 554,09 | R$ 554,09 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000310 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DO PARABRISA DO GOL RES7I79 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000311 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 25.000,00 | R$ 22.922,00 | R$ 20.935,40 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000312 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023,
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R$ 16.000,00 | R$ 15.089,46 | R$ 11.455,18 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000313 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
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R$ 1.260,00 | R$ 1.035,00 | R$ 720,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000314 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA IGD BOLSA FAMILIA FMAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 7.218,75 | R$ 5.427,87 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000315 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIM
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R$ 15.000,00 | R$ 11.944,55 | R$ 11.944,55 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000316 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000317 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 191,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000318 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL(AUXILIO FUNERAL) PRESTADO PARA SUELY ROSA DE ARAUJO (NATIMORTO).
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R$ 795,20 | R$ 795,20 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001193 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001203 |
EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA
***.***.884-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO).
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001213 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC),
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R$ 10.000,00 | R$ 8.772,30 | R$ 3.032,10 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001223 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000853 |
PEDRO VICTOR DE SOUZA NASCIMENTO 43455771874
46.934.588/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO BEBEBOURO DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0001183 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA LUCIANA SATURNINO DE SOUZA, GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PREMATURO, COM SENHA APROVADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000307 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO DO CONTRATO. CONSTITUI O OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISICAO DE PRODUTOS (KITS) NATALIDADE A GESTANTE QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO RISCO (AUXILIO NATALIDADES LEI 333 2015) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666 93, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 3.405,00 | R$ 3.405,00 | R$ 0,00 |