Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001838 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.257,07 | R$ 3.257,07 | R$ 0,00 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001839 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (ARTE E CULTURA NA TERCEIRA IDADE.
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R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | R$ 1.561,71 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001843 |
MARCOS DA SILVA SANTANA
02.196.455/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CAPACITACAO E TREINAMENTO DE EQUIPE NO PROCESSSO DE OPERACIONALIZACAO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO, NA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO, EDITAIS DE INCRICOES, ACOMPAMENTO, PARECERISTAS, ANALISE DOS PROJETOS INSCRITOS, MAPA DE RESULTADO, ANALISE DE RECURSOS, FORMALIZACAO DE PROCESSO E RELATORIO FINAL COM AVALIACAO GERAL DE IMPACTOS E RESULTADOS, BEM COMO A REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS
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R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001473 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 89,83 | R$ 89,83 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001483 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.(MAC),
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R$ 4.619,29 | R$ 4.619,29 | R$ 0,00 | |
| 17/12/2023 | 2023NE0000365 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO JUSTIFICADA DEVIDO AO CAFE DA MANHA OFERTADO AOS MEMBROS DO GRUPO DOS IDOSOS ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO COMO EVENTO DE ALUSAO A INCLUSAO.
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R$ 774,35 | R$ 774,35 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001773 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA A PRODUCAO DA JANTA EM COMEMORACAO A REEMANCIPACAO POLITICA, SECRETARIA DE CUTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 241,30 | R$ 241,30 | R$ 241,30 | |
| 15/12/2023 | 2023NE0001783 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIM
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R$ 1.970,99 | R$ 1.970,99 | R$ 1.970,99 | |
| 14/12/2023 | 2023NE0001113 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE QUE ERA FUNDEB E VAI SER PAGO COM RECURSO PROPRIO . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
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R$ 15.110,23 | R$ 15.110,23 | R$ 0,00 | |
| 14/12/2023 | 2023NE0001763 |
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR 1197085041
29.901.586/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE MOTOBOMBA COM ACESSORIOS E INCLUSO INSTALACAO NOS POCOS NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA E SITIO CALDEIRAOZINHO PARA SUPRIR A NECESSIDADE HIDRICA NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00021 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2023, CONTRATO Nº: 00052 2023CPL
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001453 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 21 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES DE SOUZA ACOMPANHADO DAS SUAS RESPONSAVEIS ARLINE GONCALVES DOS SANTOS GONCALVES, PARA QUE O MESMO PUDESSEM ESTAR REALIZANDO UM ACONPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/12/2023 | 2023NE0001463 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 2.492,95 | R$ 2.492,95 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001423 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JOAO PEDRO SALUSTRIANO, MESMO SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL MESTRE VITALINO EM EM CARUARUPE.
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001430 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO 13° SALARIO.
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R$ 1.033,42 | R$ 1.033,42 | R$ 888,74 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001431 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 3.100,26 | R$ 3.100,26 | R$ 2.666,22 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001432 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS), REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 6.133,41 | R$ 6.133,41 | R$ 5.274,74 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001433 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023, REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 5.563,62 | R$ 5.563,62 | R$ 4.784,70 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001434 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO 13° SALARIO MES DE DEZEMBRO.
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R$ 12.486,65 | R$ 12.486,65 | R$ 11.550,22 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001435 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NO HPP; RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 24.352,06 | R$ 2.190,95 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001436 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EXERCICIO 2023 (FUS).
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R$ 4.490,00 | R$ 4.490,00 | R$ 4.490,00 |