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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1407 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
11/12/2023 2023NE0001437
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00
11/12/2023 2023NE0001438
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE FUNPREG NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (VIGILANCIA EM SAUDE) EXERCICIO 2023, (END)
R$ 1.264,04 R$ 1.264,04 R$ 0,00
11/12/2023 2023NE0001439
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO,
R$ 4.400,00 R$ 4.400,00 R$ 4.400,00
11/12/2023 2023NE0001443
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
R$ 4.443,68 R$ 4.443,68 R$ 4.443,68
11/12/2023 2023NE0000358
ALIMENTOS SOFRIOS EIRELI
29.059.206/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUSTIFICADO PELA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REGULARES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 628,83 R$ 628,83 R$ 628,83
11/12/2023 2023NE0000359
NAYANE JUSTINO DE OLIVEIRA
***.***.794-89
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO CAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, IMOVEL: LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA, 34, CENTRO, GRANITOPE, CONFORME A ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021. PROCESSO LICITATORIO 003 2021 DISPENSA DE LICITACAO NºDP00003 2021. CONTRATO N]: 00003 2021CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO. MES DE DEZEMBRO.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 0,00
11/12/2023 2023NE0000360
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (FMAS)
R$ 755,44 R$ 755,44 R$ 0,00
11/12/2023 2023NE0000361
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (CREAS)
R$ 369,00 R$ 369,00 R$ 369,00
11/12/2023 2023NE0000362
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO A DE SERVICOS DECORATIVOS A LOCACAO DE MATERIASI DECORATIVOS.
R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 0,00
11/12/2023 2023NE0000363
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE DEZEMBRO.
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 0,00
11/12/2023 2023NE0000364
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (BOLOS E LANCHES) PARA O SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
R$ 3.085,00 R$ 3.085,00 R$ 0,00
10/12/2023 2023NE0001753
DAIANE DE SA ROLIM 03133131303
45.558.398/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO MARMITEX PARA OPERADORES DO PROGRAMA BARREIRO LIMPO.
R$ 1.040,00 R$ 1.040,00 R$ 0,00
08/12/2023 2023NE0001103
MARIA EDINALVA PESSOA
53.117.593/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREPARO E CONFECCAO COM AQUISICAO DE PRODUTOS (DOCINHOS SALGADOS E BOLOS), PARA A CONCLUSAO DOS ALUNOS DO “ABC” ENSINO INFATIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (REINALDO MODETO FERRAZ POV LAGOA NOVA, BOM MENINO SEDE, JOSE ALVES SILVEIRA V. BELA VISTA E SAO FRANCISCO POV RANCHARIA).
R$ 7.320,00 R$ 7.320,00 R$ 0,00
08/12/2023 2023NE0000354
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00
08/12/2023 2023NE0000355
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MIDIATICO (BANNER) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL.
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00
08/12/2023 2023NE0000356
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTILITARIO PARA IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA NO MUNICIPIO DE GRANITO. PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00006 2023CPL
R$ 29.123,08 R$ 29.123,08 R$ 0,00
08/12/2023 2023NE0000357
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2023; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
R$ 11,50 R$ 0,00 R$ 0,00
07/12/2023 2023NE0000353
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FORNECIMENTO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO.
R$ 959,00 R$ 959,00 R$ 959,00
06/12/2023 2023NE0000352
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM FORNECIMENTO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MENSAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
R$ 896,50 R$ 896,50 R$ 896,50
01/12/2023 2023NE0001003
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 0,00