Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 110 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | 2023NE0000329 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO UTENSILIOS BASICOS A SEREM UTILIZADOS DIARIAMENTE NA DEMANDA DA COPA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 99,50 | R$ 99,50 | R$ 99,50 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001532 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 03 PLACAS PARA IDENTIFICACAO DOS SETORES.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000323 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A EXECUCAO DE REPAROS PARA O CADUNICO E BOLSA FAMILIA .
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R$ 453,64 | R$ 453,64 | R$ 453,64 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000324 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.700,19 | R$ 1.700,19 | R$ 1.700,19 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000325 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIDORES E VISITANTES E DEMAIS PESSOAS QUE TRANSITAM NESTA SECRETARIA (CRAS) AUXILIANDO NA MANUTENCAO E QUALIDADAE DA MESMA, NA REALIZACAO DE TAREFAS DOS SERVIDORES EM SUAS ATIVIDADES ATENDENDO AS SUAS NECESSIDADES BASICAS.
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R$ 977,50 | R$ 977,50 | R$ 977,50 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000326 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (KITS) NATALIDADE A GESTANTE QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO RISCO (AUXILIO NATALIDADES LEI 333 2015) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDAMENTACAO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.666 93, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 054 2023.
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R$ 3.405,00 | R$ 3.405,00 | R$ 3.405,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000327 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE LANCHES PARA REUNIOES DAS EQUIPES DO CRAS E DOS REPRESENTANTES DOS GRUPOS ATIVOS NA PAUTA DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO ULTIMO BIMESTRE DE 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000321 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PROL DAS COMEMORACOES DO MES DO IDOSO ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 850,65 | R$ 850,65 | R$ 850,65 | |
| 31/10/2023 | 2023NE0000322 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 87,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0000320 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO EM FINS DE SEMANA E FERIADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) JUNTO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 055 2023.
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R$ 1.050,00 | R$ 650,00 | R$ 350,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001232 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DECORACAO PARA REUNIAO DO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO COM O TEMA PROMOCAO DE SAUDE MENTAL QUE ACONTECERA NA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE.
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R$ 227,00 | R$ 227,00 | R$ 227,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001432 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE O MOTORISTA FOI DESIGNADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM DIA 09 10 2023 PARA O MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARAPESPE COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONDUCAO E AVALIACAO DO ESTADO DO NOVO VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001132 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADO DE CONTROLE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS 4 (UNIDADE BASICA DE SAUDE), DO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA OUTRAS UNIDADES, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 271 2023.
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R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000832 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SOM E ILUNINACAO PARA REALIZACAO DA COMPECONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO EM EXU, NOS DIA 20 DE OUTUBRO ETAPA PREPARATORIA P CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO CONAE, DISPENSA ADM Nº CI244 DV SEDUC 2023
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 18/09/2023 | 2023NE0001332 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA(GALAO DE 20 L) PARA SUPRIR A DEMANDA DESTA SECRETARIA
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R$ 268,50 | R$ 268,50 | R$ 0,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001328 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROSPIPA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE POPULACOES ATINGIDAS PELA SECA, PREDIOS PUBLICOS NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 024 2023.
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R$ 17.064,00 | R$ 7.524,00 | R$ 7.524,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001329 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E CAFE PARA ESTA SECRETARIA.
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R$ 151,90 | R$ 151,90 | R$ 151,90 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001032 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL, MES DE AGOSTO.
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R$ 3.514,34 | R$ 3.514,34 | R$ 3.514,34 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001320 |
RAFAEL SOUZA NASCIMENTO
***.***.244-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUEL EM RUAS E LOCAIS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 234 2023.
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R$ 4.200,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.293,20 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001321 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA USO NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº019 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº050 2021.
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R$ 14.396,75 | R$ 14.396,75 | R$ 14.396,75 |