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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 104 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
15/03/2023 2023NE0000333
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO DOMICILIAR AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA BELA VISTA E RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATRIVA N°061 2023
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 5.040,00
15/03/2023 2023NE0000334
NATALIA LOPES DE OLIVEIRA
***.***.654-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE RAIOX DEVIDO FALTA INJUSTIFICADA DO SERVIDOR MARTINHO PEIXOTO DE ALENCAR NETO, NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°064 2023.
R$ 90,90 R$ 90,90 R$ 76,36
10/03/2023 2023NE0000330
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM.
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
03/03/2023 2023NE0000233
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES.
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
01/03/2023 2023NE0000433
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
R$ 96,62 R$ 96,62 R$ 96,62
13/02/2023 2023NE0000339
SEVERINO ADRIANO DA SILVA
***.***.344-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE E AUXILIAR DE PERFURARIZ MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME ADITIVO AO TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969.
R$ 358,35 R$ 358,35 R$ 301,01
10/02/2023 2023NE0000233
FRANCISCO LUIZ DA SILVA
***.***.954-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PLANTAO EXTRA DEVIDO A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
R$ 181,80 R$ 181,80 R$ 152,71
10/02/2023 2023NE0000330
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE 03 (TRES) CAMINHOES BASCULANTES E 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA PARA SERVICOS DE ATERRO E TAPACAO DE BURACOS EM ESTRADA PERCURSO SEDE AO SITIO COLINA (PASSANDO PELO SITIO LOGRADOUZINHO, PITOMBEIRA E BARREIROS) E ATERRO NOS ASSENTAMENTOS COLINA, CASA DE PEDRA E NOVA ESPERANCA 2 NO MUNICIPIO DE GRANITO POR UM PERIODO ESTIMADO DE 30 (TRINTA) DIAS COM CARGA HORARIA DE 8 (OITO) HORAS DIARIAS,.
R$ 57.429,00 R$ 57.429,00 R$ 56.280,42
10/02/2023 2023NE0000331
ANTONIA DANIELE GABRIEL ALENCAR
***.***.294-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERACIONALIZACAO E ORGANIZACAO DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PRA PARTICIPAR DE ENCONTRO E PALESTRAS SOBRE A MOTIVACIONAL ATRAVES DO VEICULO I M BEM 516 SPRINTER A3 PLACA RIC1J85.
R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 705,60
10/02/2023 2023NE0000332
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA M
R$ 15.000,00 R$ 20.000,00 R$ 15.000,00
10/02/2023 2023NE0000333
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E LIMPEZA COMPLEMENTAR DA AV. NAZARIO MARCELINO, NO POVOADO DE RANCHARIA INCLUINDO GUIAS E CALCADAS.
R$ 1.212,00 R$ 1.212,00 R$ 1.212,00
10/02/2023 2023NE0000334
JOSE VIEIRA DE SANTANA 52824900482
28.413.152/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA REALIZACAO DE CURSO REFERENTE SOBRE A NOVA LEI DE LICITACOES N 14 133 2021, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DO GRANITO A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2023, DISPENSA Nº DV00003 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2023 CONTRATO Nº: 00006 2023CPL
R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
10/02/2023 2023NE0000335
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 013 2023.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
10/02/2023 2023NE0000336
CAIO NATANNYEL DE VIVEIROS BARBOSA 10580713431
40.690.600/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS PARA COBERTURA DE BARRACAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 022 2023
R$ 5.400,00 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00
10/02/2023 2023NE0000337
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 021 2023.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
10/02/2023 2023NE0000338
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL NO POVOADO DE VILA BELA VISTA E SITIO VIZINHOS, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 005 2023.
R$ 2.100,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00
01/02/2023 2023NE0000133
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO 16946531450
45.555.609/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00232 2022CPL.
R$ 2.080,00 R$ 2.080,00 R$ 2.080,00
05/01/2023 2023NE0000133
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC),
R$ 26.000,00 R$ 24.008,89 R$ 23.257,80
05/01/2023 2023NE0000233
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO MOTOCICLETA C PILOTO E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DES. ECONOMICO E SUSTENTAVEL. VEICULO: HONDA NXR160 BROS ESDD ANO 2020 PLACA QYJ9A54PE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 004 2023.
R$ 14.544,00 R$ 14.544,00 R$ 13.332,00
05/01/2023 2023NE0000033
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023,
R$ 48.000,00 R$ 47.557,73 R$ 36.739,37