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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
23/11/2023 2023NE0000337
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
R$ 187,20 R$ 0,00 R$ 0,00
16/11/2023 2023NE0001337
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONDUZIR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR UMA ARTEREIOGRAFIA, PACIENTE SE ENCONTRAVA NO HOSPITAL SANTA MARIA EM ARARIPINAPE QUE SOLICITOU A AMBULANCIA E PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA TRANSFERIR A PACIENTE PARA JUZAEIRO DA BAHIA.
R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00
19/09/2023 2023NE0001337
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL MATERIAL DE CONSUMO PARA VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
10/04/2023 2023NE0000337
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00139 2022CPL.
R$ 3.636,00 R$ 3.636,00 R$ 3.636,00
23/03/2023 2023NE0000337
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETRARIA DE SAUDE.
R$ 60,00 R$ 60,00 R$ 60,00
10/02/2023 2023NE0000337
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER NAS SUAS DEMANDAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 021 2023.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00