Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | 2023NE0001427 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001428 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001429 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001430 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001431 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001432 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE O MOTORISTA FOI DESIGNADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM DIA 09 10 2023 PARA O MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARAPESPE COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONDUCAO E AVALIACAO DO ESTADO DO NOVO VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001433 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA VIAGEM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE O MOTORISTA FOI DESIGNADO PARA REALIZAR UMA VIAGEM DIA 09 10 2023 PARA O MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARAPESPE COM OBJETIVO DE REALIZAR A CONDUCAO E AVALIACAO DO ESTADO DO NOVO VEICULO DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 974,57 | R$ 974,57 | R$ 974,57 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001434 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001435 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE DA MANHA PARA EQUIPE DE ORGANIZACAO DOS EVENTOS DO FESTIVAL DE OUTUBRO NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA E RANCHARIA NOS DIAS 6 E 7 DE OUTUBRO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 114 2023.
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R$ 1.564,50 | R$ 1.564,50 | R$ 1.564,50 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001436 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DISPENSA N° DV00017 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 038 2023, CONTRATO N° 00038 2023CPL.
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R$ 21.348,50 | R$ 21.097,50 | R$ 5.617,60 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001437 |
LUIS SILVAN DE SA 90121902404
42.325.604/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA E CONSULTORIA DE GESTAO DE TRANSPORTE, NA ANALISE DA SITUACAO ATUAL DA OPERACAO DE TRANSPORTE, INCLUINDO AVALIACAO DOS PROCESSOS, SISTEMAS E RECURSOS UTILIZADOS; ELABORACAO DE DIAGNOSTICO E PROPOSICAO DE ACOES DE MELHORIA DA OPERACAO DE TRANSPORTE DA CONTRATANTE; APOIO A IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE MELHORIA PROPOSTAS; MONITORAMENTO DOS RESULTADOS ALCANCADOS COM AS ACOES DE MELHORIA IMPLEMENTADAS., DISPENSA ADMNISTRATIVA N°
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001438 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL NA SEGURANCA NAO ARMADA, EM AMBITO MUNICIPAL, E SEGURANCA PREVENTIVA NO EVENTO DO 4ª CAVALGADA ZUCA CORDEIRO NA VILA BELA VISTA PROMOVIDO PELO MUNICIPIO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 113 2023
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001439 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 10 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERNETES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0001411 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS, VISANDO PROPORCIONAR INFRAESTRUTURA E APOIO LOGISTICO DE PALCO, SONORIZACAO, GERADOR DE ENERGIA, TENDAS, BANHEIROS, SEGURANCA, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA ATENDER A REALIZACAO DA FESTIVAL DE OUTUBRO RANCHARIA (06 10 2023) POVOADO DE LAGOA NOVA (07 10 2023) E 4ª CAVALGADA DO VAQUEIRO ZUCA CORDEIRO VILA BELA VISTA, (14 10 2023), AMBAS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00015 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036 2023
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R$ 55.439,00 | R$ 55.439,00 | R$ 55.439,00 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0001412 |
AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOLAS
21.765.863/0002-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT COMPLETO BOMBA SUBMERSA PARA REATIVACAO POCO ARTESIANO P ABASTECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADM Nº CI240 DV SECINFRA 2023.
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R$ 8.136,43 | R$ 8.136,43 | R$ 8.136,43 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0000294 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS FAZSE NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CREAS E O PUBLICO QUE A FREQUENTA QUE SE UTILIZAM DOS MESMO PARA CONSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA, CAFE E CHA.
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R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | |
| 03/10/2023 | 2023NE0001164 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE UBS I, ATENDENDO ASSIM A NESCESSIDADE DA MESMA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001134 |
MARIA AMANDA DA SILVA DOS SANTOS 70143330462
48.192.065/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 280 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001140 |
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONTROLE DE FLUZO DE USUARIOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, II, NO DISTRITO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 288 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001141 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 289 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 |