Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001046 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 13 09 2023 PARA FORNECER TRANSPORTE PARA PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELDA DOS SANTOS QUE ESTAVA REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE DESDE O DIA 11 09 2023.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001047 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, MES DE AGOSTO.
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R$ 3.122,31 | R$ 3.122,31 | R$ 3.122,31 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001048 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME
10.647.227/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 5.905,00 | R$ 5.905,00 | R$ 5.905,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001049 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001274 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 124,24 | R$ 124,24 | R$ 124,24 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001284 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS. ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; E QUALQUER OUTRO SERVICO QUE SEJA NECESSARIO PARA A OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001294 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001304 |
ASARIAS FREITAS DE LIMA
***.***.364-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO NA PRODUCAO DE EVENTOS DE PATROCIONIO CULTURA DE VIOLEIROS REGIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 102 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001314 |
ALAICE CORDEIRO DE SA 08924720490
41.850.904/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVAS DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS. (A) ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS; (B) ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS;(C) FISCALIZACAO DOS CONTRATOS; (D) ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS; E (E) QUALQUER OUTRO SERVICO QUE SEJA NECESSARIO PARA A OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001324 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA SEREM USADOS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 11.127,10 | R$ 11.127,10 | R$ 11.127,10 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000734 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | R$ 9.948,93 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000740 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
49.765.782/0001-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000741 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000742 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIABILIZANDO A CORRETA GESTAO DO SERVICO DE PESSOAL CONFORME EXIGE A ADMINISTRACAO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000743 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DA TURMA DO ALUNO KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 216 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000714 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO A ALUNA JULIA GABRIELLY ARAUJO CORDEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS CORNELIO DE ALENCAR, DISTRITO DE RANCHARIA, GRANITOPE, VENCEDORA DO CONCURSO DE POESIA REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO MPT NA ESCOLA 2023 ETAPA ESTADUAL, A SER REALIZADA NA ALEPE
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000724 |
HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA
***.***.304-94
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000994 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EINSUMOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 238 2023
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R$ 7.212,30 | R$ 7.212,30 | R$ 7.212,30 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001214 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DA CODEVASF, EDILAZIO WANDERLEY E PARA ARTICULACAO POLITICA.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001224 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
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R$ 640,42 | R$ 640,42 | R$ 0,00 |