Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | 2023NE0001234 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO PARA SERVIR AOS CANTORES NO CAMARIM DURANTE A EXPOR GRANITO 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 563,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001240 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 08 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001241 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001242 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 30 08 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001243 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO POR UNIDADE JURISDICIONADA, PROJETOS DE LEIS E LEIS ESPECIFICAS, PLANOS, PARA ARQUIVO FISICO.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001244 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 5.015,45 | R$ 5.015,45 | R$ 5.015,45 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001245 |
AP SERVICOS
44.949.862/0001-30
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE GOVERNANCA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DA POLITICA DE ATENDIMENTO DA POPULACAO MAIS CARENTE E GRUPOS SOCIAIS.
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R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001246 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MONTAGEM E SILDA DE GRADES NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001247 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIARIAS COMO HORA TRABALHADA DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA, NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS COM LIMPEZA, SERVICOS HIDRICOS, ESCAVACAO DE MATERIAL PARA ATERROS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001248 |
JESIEL ARAUJO SILVA
26.814.040/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAO PARA DOACAO A SELECAO SUB 20 DE FUTSAL DE GRANITO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001249 |
JESIEL ARAUJO SILVA
26.814.040/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES COMPLETOS PARA DOACAO A SELECAO SUB 20 DE FUTSAL DE GRANITO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001254 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO F4000 DE PLACA NXV1099 E CAMINHAO PIPA OYQ0803 USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL
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R$ 23.000,00 | R$ 16.012,89 | R$ 16.012,89 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0001264 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000984 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 22 08 2023 PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000254 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA FORNECIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DA PRIMEIRA INFANCIA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISATENCIA SOCIAL DISPENSA ADM Nº CI043 DV SECDS 2023
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R$ 2.761,50 | R$ 2.761,50 | R$ 2.761,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000948 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000949 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE ALLEX RIBEIRO SANTOS , INSCRITO NO CPF 138.341.87488.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000954 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000964 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 192.750,00 | R$ 165.883,93 | R$ 117.870,85 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000974 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº165A 2023.
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R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 |