Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0000241 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.212,84 | R$ 1.212,84 | R$ 1.212,84 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000242 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)
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R$ 222,30 | R$ 222,30 | R$ 222,30 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000243 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.210,48 | R$ 2.210,48 | R$ 2.210,48 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000244 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONFECCAO DE CAMISAS UNISSEX ESTAMPA SUBLIMADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS, AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000245 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CCONFECCAO DE CAMISAS UNISSEX ESTAMPA SUBLIMADA PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS, AUXILIO BRASIL E CRIANCA FELIZ, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 030 2023.
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R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000246 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE AGOSTO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000247 |
ESMERINO BRITO DE MENESES
51.304.642/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO E DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA E PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS DOS PRGRAMAS SOCIAS.
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R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000248 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2023, (FMAS)
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R$ 3.000,00 | R$ 2.683,80 | R$ 1.789,20 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000249 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2022; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000234 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO.
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R$ 35,80 | R$ 35,80 | R$ 35,80 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001054 |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOWS DE MUSICA REGIONAL COM RENATO DOS TECLADOS, PARA ABRILHANTAR AS COMEMORACOES E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DA EXPOSICAO DE ANIMAIS TARDE CULTURAL E COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISITCO C PARTICIPACAO ESPECIALRENATO DOS TECLADOS NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 ENCERRAMENTO EXPOGRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº CI 084 DV SCTML 2023 E CONTRATO Nº: 00084 2023.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 504,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001064 |
VLADIMIR DA SILVA SOUZA ME
11.083.098/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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R$ 4.575,30 | R$ 4.575,30 | R$ 4.575,30 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001074 |
ASCCOD ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV
09.146.660/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BAIAS, DESMONTAVEIS, INTERLIGADAS E INTERCAMBIAVEIS, MEDINDO 3MX3M, COM 1M DE ALTURA E COM ACESSO DE UM LADO, PARA ACOMODACAO DE CAPRINOS E OVINOS, DURANTE A REALIZACAO 18ª EXPOGRANITO EDICAO 2023 MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00013 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2023, CONTRATO Nº: 00021 2023CPL
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R$ 5.265,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001084 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPANHA A VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001094 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001104 |
FEDERACAO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E
11.012.838/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA A ASSOCIACAO SINDICAL, PARA A MOBILIZACAO DE PRODUTORES RURAIS EM TORNO DA AGENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 032 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001114 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAS PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023 E DE BRASILIA PARA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 EM NOME DO SR. JOAO BOSCO DE ALENCAR LACERDA.
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R$ 2.970,24 | R$ 2.970,24 | R$ 2.970,24 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000840 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO COM O PACIENTE FRANCISCO GONCALVES FILHO COM HD HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDA A TRAUMATISMO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO DE RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000841 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOBREAK SMS 600VA PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000842 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMEAO, ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |