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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
26/07/2023 2023NE0001048
KATIUSCIA THIERS LEITAO LIMA
***.***.133-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO, INCLUSO FRETE E ENSACAMENTO DE SILAGEM DE MILHO PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS EXPOSTOS NA 18º EXPOGRANITO, FEIRA DE AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO, EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
21/07/2023 2023NE0000640
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA SER SERVIDA NA FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO DIA 25 DE JULHO DE 2023.
R$ 241,06 R$ 0,00 R$ 0,00
21/07/2023 2023NE0000834
MARCONDES GUEDES DA SILVA
***.***.313-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA RICARDA GONZAGA COELHO, EM VISTA QUE O REFERIDO ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 193 2023SMS.
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.512,00
19/07/2023 2023NE0001046
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICPAL.
R$ 101,20 R$ 0,00 R$ 0,00
19/07/2023 2023NE0000634
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO PARA O RETORNO DAS AULAS DO SEGUNDO SEMESTRE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
18/07/2023 2023NE0001024
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSULMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
R$ 835,00 R$ 835,00 R$ 835,00
18/07/2023 2023NE0001034
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL.
R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00
18/07/2023 2023NE0001040
MAURICIO ISLAN DA CRUZ BARROS
***.***.314-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA DE MOTOR BOMBA 0,5 VC, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO CASA DE PEDRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº013 2023.
R$ 420,00 R$ 420,00 R$ 352,80
18/07/2023 2023NE0001041
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
VALOR QUE SE EMPANHA A VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA E TRAZER MATERIAIS DE TRABALHO DA MESMA. DIARIA DE VIAGEM COM CURTA DURACAO (NO MAXIMO 6 HORAS).
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
18/07/2023 2023NE0001042
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE FOLDER PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA IMPORTANCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO SEU EMPREENDIMENTO, DIPENSA ADMINISTRATIVA N° 015 2023.
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 0,00
18/07/2023 2023NE0001043
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 181A 2023.
R$ 2.700,00 R$ 2.460,00 R$ 2.460,00
18/07/2023 2023NE0001044
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 026 2023.
R$ 1.425,00 R$ 1.425,00 R$ 1.425,00
18/07/2023 2023NE0001045
MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO DE MACEDO 0095299
43.973.420/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E SUPORTE TECNICOOPERACIONAL ELABORAR E ACOMPANHAR A IMPLEMENTACAO DOS PLANOS SETORIAIS DA SUBPREFEITURA; REALIZAR ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE PLANEJAMENTO NO POVOADO DE RANCHARIA.
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
13/07/2023 2023NE0000214
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
R$ 548,70 R$ 548,70 R$ 548,70
13/07/2023 2023NE0000224
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E GESTAO SUAS E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECASSIST 2023
R$ 673,07 R$ 0,00 R$ 0,00
11/07/2023 2023NE0001014
MARIA NATALINE MIRANDA DA SILVA
***.***.074-18
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROZELINA GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 011 2023.
R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 3.326,40
10/07/2023 2023NE0000624
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMR DE NO MINIMO 500 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM ULTILIZACAO DE ENERGIA DE 04 HORAS, PARA DIVULGACOES DE ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, INCLUINDO O DESLOCAMENTO DO PAREDAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº
R$ 6.400,00 R$ 3.200,00 R$ 0,00
10/07/2023 2023NE0000824
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 185 2023
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
07/07/2023 2023NE0000814
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00
06/07/2023 2023NE0000204
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTO PARA EQUIPE DO CRAS.
R$ 748,07 R$ 748,07 R$ 748,07