Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
28/06/2023 2023NE0000904
SEBASTIAO SEVERINO DE CARVALHO NETO 10467703493
36.566.015/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DA PEGA DE BOI NO MATO ZE DE SALETE NO SITIO PITOMBEIRA MUNICIPIO DE GRANITO (01 07 2023), INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2023 CONTRATO Nº: 00016 2023CPL
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
28/06/2023 2023NE0000914
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 1.320,00
28/06/2023 2023NE0000924
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO EXERCICIO DE 2023 PERIODO FEVEREIRO A JUNHO DO TELEFONE DE NUMERO 38801156.
R$ 757,90 R$ 757,90 R$ 757,90
26/06/2023 2023NE0000724
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RZH1D64, QYH8C39 E PDL4923 REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023, USADOS NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
R$ 5.743,04 R$ 5.743,04 R$ 5.743,04
23/06/2023 2023NE0000714
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUZA JUNIOR, ONDE O MESMO ESTA EM GOZO DE FOLGA JUSTIFICADO PELO TSE, DEVIDO CONVOCACAO NAS ULTIMAS ELEICOES, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº158 2023.
R$ 380,00 R$ 380,00 R$ 0,00
22/06/2023 2023NE0000540
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO, HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 004 2023, PREGAO ELETROMICO Nº00003 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 004 2023.
R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00
22/06/2023 2023NE0000541
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 7.920,00 R$ 7.920,00
22/06/2023 2023NE0000542
BIANCA MARIA DA SILVA SANTOS ALENCAR 61387425323
46.314.463/0001-29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0056 2022CPL,. 1° TERMO ADITIVO.
R$ 9.240,00 R$ 9.240,00 R$ 7.920,00
22/06/2023 2023NE0000543
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER NA COMEMORACAO DO SAO JOAO 2023 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
R$ 1.467,50 R$ 1.467,50 R$ 1.467,50
22/06/2023 2023NE0000544
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE SANFONEIRO NO ARRAIA DA ESCOLA REINALDO MODESTO DE ALENCAR FERRAZ NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA.
R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 604,80
22/06/2023 2023NE0000545
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 0001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
R$ 365,30 R$ 0,00 R$ 0,00
22/06/2023 2023NE0000546
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00
22/06/2023 2023NE0000547
WESLLEY BEZERRA ARAUJO 09166527422
35.486.971/0001-78
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00
22/06/2023 2023NE0000548
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
22/06/2023 2023NE0000549
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA. E O COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2021 E CONTRATO Nº: 00004 2021CPL, 2° TERMO ADITIVO,
R$ 27.510,00 R$ 27.510,00 R$ 27.510,00
22/06/2023 2023NE0000554
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES8I62 E RES5G80 USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
R$ 1.002,63 R$ 1.002,63 R$ 1.002,63
22/06/2023 2023NE0000564
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
R$ 9.496,70 R$ 9.496,70 R$ 9.496,70
21/06/2023 2023NE0000704
CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA
41.342.569/0001-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO DE PELVE COM CONTRASTE EM PACIENTE MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA , INSCRITO NO CPF 116.******48. CONFORME REGE LEI DO SUS 8080 1990.
R$ 350,00 R$ 340,00 R$ 340,00
20/06/2023 2023NE0000894
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LONA DE IDENTIFICACAO DE 2,5X1 COM ILHOES IMPRESSA EM ALTA RESOLUCAO.
R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 0,00
19/06/2023 2023NE0000884
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
R$ 297,70 R$ 297,70 R$ 0,00