Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1341 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | 2023NE0001443 |
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
|
R$ 4.443,68 | R$ 4.443,68 | R$ 4.443,68 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001444 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001445 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM. MES DE DEZEMBRO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001446 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 361 2023.
|
R$ 332,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001447 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO, SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 12H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR CICERO EDSON SILVA. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº360 2023.
|
R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001448 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023
|
R$ 2.034,08 | R$ 2.034,08 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001449 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
|
R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0001754 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
|
R$ 331,50 | R$ 331,50 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2023 | 2023NE0000364 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (BOLOS E LANCHES) PARA O SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
R$ 3.085,00 | R$ 3.085,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001746 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 501,30 | R$ 501,30 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001747 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 240,70 | R$ 240,70 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001748 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL
|
R$ 447,40 | R$ 447,40 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2023 | 2023NE0001749 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 166,05 | R$ 166,05 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001104 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM USADAS NO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DO 1º AO 9º ANO DAS ESCOLAS HELENA LOPES,REINALDO MODESTO, JOSE ALVES SILVEIRA E CORNELIO CARLOS SERA REALIZADA DIA28 DE NOVEMBRO DE 2023.
|
R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0000354 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001416 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA LEVAR PACIENTE MYKAELE CORDEIRO CAVALCANTE RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, A MESMA IRA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE IGESTAO DE IODO RADIOATIVO PARA TRATAMENTO DE HIPERTIROIDISMO.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001417 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 07 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE: GERCINA PEREIRA DA SILVA, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALZIANDO EXAMES MEDICOS REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETRLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001418 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE INTERNA DA UNIDADE DE SAUDE UBS I, ATENDENDO ASSIM A NESCESSIDADE DA MESMA.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001419 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROMOTORINTRA MASTER PARA A SALA DE SAUDE BOCAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA BELA VISTA DESTA CIDADE.
|
R$ 698,00 | R$ 698,00 | R$ 698,00 | |
| 06/12/2023 | 2023NE0001420 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2023.
|
R$ 10.238,68 | R$ 8.863,64 | R$ 0,00 |