Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 5 de um total de 5 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 2023NE0001413 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO DA ATENCAO BASICA, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE NA MELHORIA DA QUALIDADE, DA EFICIENCIA E DA EFETIVIDADE DA ATENCAO BASICA NO MUNICIPIO, (ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DA ATENCAO BASICA; AVALIACAO DOS RESULTADOS DA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE ACAO), NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 358 2023
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0001413 |
SEBASTIAO SEVERINO DE CARVALHO NETO 10467703493
36.566.015/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO POVOADOS DE LAGOA NOVA (06 10 2023) E POVOADO DE RANCHARIA (07 10 2023) ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, APRESENTACAO ARTISTICA COM CACHE PARTICIPACAO ESPECIAL DE MEMEL CARVALHO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO NO DIA 07 12 2023, INEXIGIBILIDADE Nº IN00011 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039 2023, CONTRATO Nº: 00041 2023CPL.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 11/05/2023 | 2023NE0000413 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL, PARA DECORACAO DOS AMBIENTES ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: REINALDO MODESTO FERRAZ; JOSE ALVES SILVEIRA; CORNELIO CARLOS DE ALENCAR E CRECHE BOM MENINO, NO PROJETO CULTURA DE PAZ A SER DESENVOLVIDO NOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000413 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O ATENDIMENTO: 1586786 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO FIORINO ANBULANCIA DE PLACA RHZ1D64 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000413 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 058 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |