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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 99 resultados para o ano 2023
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
19/10/2023 2023NE0001484
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
19/10/2023 2023NE0001485
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
R$ 710,12 R$ 710,12 R$ 710,12
19/10/2023 2023NE0001486
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 243 2023.
R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 2.640,00
19/10/2023 2023NE0001487
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA XVII ENEL ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS.
R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00
19/10/2023 2023NE0001488
FRANCISCO CESAR DE AQUINO
***.***.434-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA LOGISTICA DOS TRABALHADORES DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM Nº 244 DV SECINFRA 2023.
R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 221,76
19/10/2023 2023NE0001489
FOLHA DE PAGAMENTO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023.
R$ 40.000,00 R$ 29.758,00 R$ 26.143,33
11/10/2023 2023NE0001448
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
R$ 3.925,16 R$ 3.925,16 R$ 3.925,16
11/10/2023 2023NE0001480
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DE VEICULO (STRADA) DO MUNICIPIO DE GRANITOPE A CIDADE DE OURICURI.
R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 R$ 0,00
11/10/2023 2023NE0001481
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MOTO BOMBA 1CV E CABO PP 3 2,5 PARA REPOSICAO DE POCO NO POVOADO DE MATO GROSSO.
R$ 1.838,10 R$ 1.838,10 R$ 1.838,10
11/10/2023 2023NE0001482
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO COM USO DE VEICULO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DA 4° CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, EM BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 120 2023.
R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
11/10/2023 2023NE0001483
ATOMM TECNOLOGIA LTDA
11.324.960/0001-23
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 16 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
R$ 9.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
11/10/2023 2023NE0000848
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA MANUTENCAO DE SOLDA E RECOLOCACAO DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA.
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
02/10/2023 2023NE0001148
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 294 2023.
R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 R$ 2.217,60
19/09/2023 2023NE0001348
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICIPAL.
R$ 171,80 R$ 171,80 R$ 171,80
04/09/2023 2023NE0000748
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
R$ 3.582,43 R$ 3.582,43 R$ 3.582,43
01/09/2023 2023NE0001048
TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME
10.647.227/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
R$ 5.905,00 R$ 5.905,00 R$ 5.905,00
21/08/2023 2023NE0001248
JESIEL ARAUJO SILVA
26.814.040/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIAO PARA DOACAO A SELECAO SUB 20 DE FUTSAL DE GRANITO PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00
16/08/2023 2023NE0000948
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
R$ 525,00 R$ 525,00 R$ 525,00
01/08/2023 2023NE0001148
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DOS STANDS, AUDITORIO COM VARREDURA E LAVAGEM DAS CALCADAS, COLETA DE LIXO E ENTULHO, HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, DESINFECCAO DAS AREAS COMUNS, LOCALIZADOS NO PARQUE DE ESPOXICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
01/08/2023 2023NE0000248
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2023, (FMAS)
R$ 3.000,00 R$ 2.683,80 R$ 1.789,20