Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | 2023NE0001251 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE LEVANDO OS PACIENTES SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES PARA RETORNO E REVISAO POS CIRUGICO E MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENYO RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA PARA TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001500 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS MENESES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001501 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0000854 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO E LOGISTICAS CONTROLE DOS USUARIOS DA UNIDADE DE ENSINO DO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001235 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 014 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023
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R$ 6.070,10 | R$ 6.070,10 | R$ 0,00 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0001245 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0001225 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA MARIA LUCIANA SATURNINO NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/10/2023 | 2023NE0000315 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIM
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R$ 15.000,00 | R$ 11.944,55 | R$ 11.944,55 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001185 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 715,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001195 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCA E BOMBONS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA OFERTA DE KI GULOSEIMAS PARA SEREM OFERTADAS AS CRIANCAS.
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R$ 212,80 | R$ 212,80 | R$ 212,80 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001205 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA DE QUALIDADE PARA OS MUNICIPIOS DAS VII, VIII E IX REGIOES DE SAUDE (IV MACRORREGIAO DE SAUDE E PERNAMBUCO).
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001215 |
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
32.364.822/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
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R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000851 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
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R$ 2.340,20 | R$ 2.340,20 | R$ 2.340,20 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000852 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO JARDIMPE PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAM,A BOLSA FAMILIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000853 |
PEDRO VICTOR DE SOUZA NASCIMENTO 43455771874
46.934.588/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO BEBEBOURO DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000850 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,, DISPENSA Nº DV00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2023, CONTRATO Nº: 00019 2023CPL
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R$ 11.997,75 | R$ 11.997,75 | R$ 11.977,75 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001485 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 710,12 | R$ 710,12 | R$ 710,12 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001495 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0000305 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS FAZSE NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CREAS E O PUBLICO QUE A FREQUENTA QUE SE UTILIZAM DOS MESMO PARA CONSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA, CAFE E CHA.
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R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | |
| 16/10/2023 | 2023NE0001175 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALCIDES SARAIVA DE SA, DEVIDO O MESMO ESTAR EM GOZO DE FERIAS, COMO CONSTA DOCUMENTO EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº305 2023.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 0,00 |