Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | 2023NE0000253 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
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R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | R$ 7.284,60 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000254 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA FORNECIMENTO DAS ATIVIDADES DE TRABALHO DA PRIMEIRA INFANCIA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISATENCIA SOCIAL DISPENSA ADM Nº CI043 DV SECDS 2023
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R$ 2.761,50 | R$ 2.761,50 | R$ 2.761,50 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000255 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE AMBIENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO EM REUNIOES ESTRATEGICAS DE FOMENTO DE ACOES DO SUAS NO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº038A 2023.
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R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000256 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
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R$ 2.761,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/08/2023 | 2023NE0000257 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTECIOS, MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
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R$ 2.122,80 | R$ 2.122,80 | R$ 2.122,80 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000251 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR PARA VEICULO GOL PLACA RES7179 LOCADO NA POLITICA DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000252 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARO DE DESCARGA NO BANHEIRO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 56,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000950 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 6.640,00 | R$ 6.640,00 | R$ 6.640,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000951 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023
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R$ 1.810,60 | R$ 1.810,60 | R$ 1.810,60 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000952 |
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 6.771,95 | R$ 6.771,95 | R$ 6.771,95 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000953 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000954 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000955 |
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
40.788.766/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS METRIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00008 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022.
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R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 575,40 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000956 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACEUTIVOS INJETAVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00002 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072023, CONTRATO Nº: 00006 2023CPL
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R$ 9.951,21 | R$ 9.951,21 | R$ 9.951,21 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000957 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.043,50 | R$ 1.148,00 | R$ 1.043,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000958 |
FORT CONSTRUTORA LTDA
49.910.564/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF NA SEDE DO MUNICIPIO, UBS POVOADO DE RANCHARIA LOCALIZADO NA AVENIDA CARLOS CORNELIO DE ALENCAR, E UBS TEODOMIRO RODRIGUES LOCALIZADO NO POVOADO DA LAGOA NOVA, CONVITE Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00004 2023CPL.
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R$ 86.672,02 | R$ 83.566,68 | R$ 81.895,34 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000959 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 23 08 2023 PARA O MUNICIPIO DE PETROLINAPE COM ACOMPANHANTE LUCIA PARA QUE ELA PUDESSE ESTAR APRESENTANDO AO MEDICO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A DA SUA MAE GERCINA PEREIRA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA BEM DEBILITADA E NAO PODE COMPARECER NA OCASIAO.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000965 |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
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EMEPENHO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II NO POVOADO DE RANCHARIA.PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00102 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000975 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 11/08/2023 | 2023NE0000945 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA MARCACOES DE EXAMES, CONSULTAS VIA ESTADO E ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 223 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |